平成29年度工程表
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総務部 財政課の工程表

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基本的事項

所管組織、所管責任者


 所属名 財政課 所属長名 中西眞治 電話番号 0857-26-7043

組織ミッション

更なる行財政改革で財源を捻出し、財政誘導目標の範囲内で次世代に向けた投資と財政健全化のバランスのとれた財政運営を行う。

1.政策内容と目標

(1)政策内容

更なる行財政改革で財源を捻出し、財政誘導目標を達成する。

(2)今年度の目標

引き続き健全な財政運営を行い、誘導目標達成を目指す。

(参考)該当する長期的目標

政策項目元気づくり総合戦略将来ビジョン環境イニシアティブプランアクションプラン(教育振興基本計画)その他

●所属で設定する長期目標(設定がある場合のみ)

・30年度末の財政調整型基金残高300億円・実質的な借入金残高3,000億円以下、当初予算編成時のプライマリーバランスの黒字を堅持

2.測定指標

測定指標なし

3.目標を実現するための主要事業・主要制度

番号主要事業・主要制度事業概要・スケジュール
1 (予算額(事業費)千円)

4.評価

■最終評価(年度末時点)

進捗評価
○(予定どおり) 
達成度の評価
8
評価理由
厳しい財政状況ながら平成30年度当初予算時点において財政誘導目標を達成することができた。 

H29年度の取組成果
平成30年度当初予算編成における財政誘導目標の達成 予算規模の適正化や財源確保対策等のやりくりを行った結果、H30当初予算編成時点においてH30末見込として、基金残高309億円を確保するとともに、実質的な借入金残高も2,973億円となった。プライマリーバランスも黒字を確保した。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課題今後の取組
財政力指数は横ばいのままであり、歳入構造は地方交付税などの依存財源の割合が高い状況にある。地方交付税の総額確保、財政力格差を是正するための税源の偏在是正などを強く国に求めていく。
財政誘導目標の達成を目指す。平成30年度当初予算編成時点での財政誘導目標は達成見込みであるが、引き続き行財政改革に努め、平成30年度末における誘導目標の達成を確実にする。

※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎:予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。



最後に本ページの担当課
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