平成19年度予算

当初予算 特別会計(収入証紙)  課長要求 No.1   
 部局:総務部 課名:指導管理課 係名:指導管理担当 電話番号:0857-26-7430
事業名:一般会計繰出金
トータルコスト要求額3,313,850千円 (前年度:3,316,525千円)
 
事業費要求額3,312,897千円 (前年度予算額 3,315,564千円)   源: 
課長査定:計上   計上額:3,312,897千円

要求内容:

1 概略説明
 収入証紙により納入された歳入を一般会計へ繰出しするための経費である。
根拠法令
・鳥取県収入証紙条例
・鳥取県収入証紙規則 

2 事業内容及び所要経費、積算内訳
 (単位:千円)
平成18年度
平成19年度
予算額
決 算
見込額
要求額
  

証紙収入
3,251,986
3,251,986
3,251,986
内訳
現金収入
3,196,791
3,196,791
3,196,791
振替収入
55,195
55,195
55,195
前年度繰越金
64,578
55,177
62,211
 計
3,316,564
3,307,163
3,314,197
  

出 
一般会計繰出金
3,243,652
3,243,652
3,243,652
一般会計繰出金
( 繰出準備金 )
71,912
0
69,245
償   還   金
1,000
1,300
1,300
3,316,564
3,244,952
3,314,197
  翌年度繰越金
0
62,211
0
    [所要経費]                              
 (単位:千円) 
細 目
要求額
摘    要
繰出金
3,312,897
一 般 会 計 繰 出 金
 

 
財政課処理欄
  
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区   分
事業費
財         源         内         訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起 債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
3,315,564
0
0
0
0
0
0
3,315,564
0
要求額
3,312,897
0
0
0
0
0
0
3,312,897
0
 

〈財政課使用欄〉

区   分
事 業 費
国庫支出金
使用料・手数料
寄  附  金
分担金・負担金
起   債
財 産 収 入
そ の 他
繰入金
査 定 額
3,312,897
0
0
0
0
0
0
3,312,897
0
保   留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別   途
0
0
0
0
0
0
0
0
0