平成19年度予算

当初予算 一般事業  課長調整2 No.8   支出科目 款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
 部局:企画部 課名:男女共同参画推進課 係名:企画担当 電話番号:0857-26-7075
事業名:男女共同参画センター費
トータルコスト要求額98,787千円 
 
事業費調整要求額-1,659千円    源:単県 
課長査定:計上   計上額:-1,659千円

要求内容:
1 調整要求理由
   組織変更に伴い変更する非常勤職員関係経費を減額するも
  の。
   〔予算要求に係る非常勤職員配置の変更状況〕 
    @非常勤職員(参与)廃止
     A非常勤職員(事務)1名新規配置

 2 調整要求内容
  ・非常勤職員(参与)1名分に係る報酬、共済費、費用弁償   を減額する。
  ・非常勤職員(事務)1名分に係る報酬、共済費、費用弁償   を追加する。
3 調整要求額
    報酬    △1,185 千円
    共済費     △169 千円
    費用弁償    △305 千円  
      合計    △1,659 千円
 

 
財政課処理欄
  
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区   分
事業費
財         源         内         訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起 債
財産収入
その他
一般財源
既 査 定 額
55,390
0
0
0
0
0
0
162
55,228
要求額
-1,659
0
0
0
0
0
0
-9
-1,650
53,731
0
0
0
0
0
0
153
53,578
 

〈財政課使用欄〉

区   分
事 業 費
国庫支出金
使用料・手数料
寄  附  金
分担金・負担金
起   債
財 産 収 入
そ の 他
一般財源
査 定 額
-1,659
0
0
0
0
0
0
-9
-1,650
保   留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別   途
0
0
0
0
0
0
0
0
0