平成19年度予算

当初予算 一般事業  課長調整1 No.18   支出科目 款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
 部局:企画部 課名:青少年・文教課 係名:青少年担当 電話番号:0857-26-7076
事業名:少年補導センター等運営事業
トータルコスト要求額3,252千円 
 
事業費調整要求額2,100千円    源:単県   追加:2,100千円
課長査定:計上   計上額:2,100千円

要求内容:

1 目的
  青少年の健全育成及び非行防止活動を推進するため、
 少年補導センターを設置し、運営する市町村等に対して、
 運営事業費を補助する。

2 事業概要
(1) 非行のおそれのある少年を早期発見、補導し、少年の
  健全育成を図る活動を行う少年補導センターの街頭活動
  に要する経費を補助する。
  (補助率1/3 上限700千円)

  【補導センター:3団体】
   @ 鳥取市少年愛護センター
   A 倉吉地区少年補導センター
   B 米子市少年育成センター

(2) 少年問題に関する機関及び団体等の連携を図り、少
  年非行防止を推進する。

3 事業費
   補助金 2,100千円(700千円×3団体)   
 

 
財政課処理欄
  
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区   分
事業費
財         源         内         訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起 債
財産収入
その他
一般財源
既 査 定 額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求額
2,100
0
0
0
0
0
0
0
2,100
2,100
0
0
0
0
0
0
0
2,100
 

〈財政課使用欄〉

区   分
事 業 費
国庫支出金
使用料・手数料
寄  附  金
分担金・負担金
起   債
財 産 収 入
そ の 他
一般財源
査 定 額
2,100
0
0
0
0
0
0
0
2,100
保   留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別   途
0
0
0
0
0
0
0
0
0