平成19年度予算

当初予算 一般事業  課長調整1 No.12   支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:広報費
 部局:企画部 課名:広報課 係名:情報発信強化・催事調整担当 電話番号:0857-26-7755
事業名:イメージアップ推進費
トータルコスト要求額14,776千円 
 
事業費調整要求額1,527千円    源:単県 
課長査定:計上   計上額:1,527千円

要求内容:

1 調整要求理由
  枠内標準事務費について、とっとりイメージ創出室へ情報政策課より、900千円の移管、広報課より、1,936千円の移管に伴う調整要求

 
2 調整要求内容
(1)2,836千円

 ○枠内への振替え前提の計上額 1,309千円

  A1 イメージ情報発信事業 役務費360千円 

  A2 和牛 役務費300千円 

  A2 和牛 普通旅費230千円

  B6 広報ツール作成・更新事業 419千円

 ○当事業調整要求(残額 2,836千円-1,309千円=1,527千円)


 

 
財政課処理欄
  
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区   分
事業費
財         源         内         訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起 債
財産収入
その他
一般財源
既 査 定 額
1,654
0
0
0
0
0
0
0
1,654
要求額
1,527
0
0
0
0
0
0
0
1,527
3,181
0
0
0
0
0
0
0
3,181
 

〈財政課使用欄〉

区   分
事 業 費
国庫支出金
使用料・手数料
寄  附  金
分担金・負担金
起   債
財 産 収 入
そ の 他
一般財源
査 定 額
1,527
0
0
0
0
0
0
0
1,527
保   留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別   途
0
0
0
0
0
0
0
0
0