当初予算 一般事業 課長要求 No.9 支出科目 款:警察費 項:警察活動費 目:交通指導取締費 部局:警察本部 課名:警察本部会計課 係名:予算係 電話番号:0857-23-0110(内線2224) |
トータルコスト要求額:1,677,610千円 |
事 業 費 (A) | 1,090,378千円 | 人 件 費 (B) | 172,089千円 | トータルコスト (A)+(B) | 1,262,467千円 |
正 職 員 | 20.98人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | 1,495,817千円 | 人 件 費 (B) | 181,793千円 | トータルコスト (A)+(B) | 1,677,610千円 |
正 職 員 | 20.98人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:1,495,817千円 (前年度予算額 1,018,586千円) 財 源:国1/2 |
「概略説明」 交通管制、信号機、道路標識、道路標示等交通安全施設の整備に要する経費、並びに信号機電気代、通信回線専用料、保守委託料等安全施設の維持管理に要する経費。 | 「事業の目的、背景、効果」 道路交通の安全の確保と円滑化を図り、死亡事故を抑止すると 共に交通施設のバリアフリー化を促進する。 また、交通の円滑化により、プラスの経済効果を生み出すと共に二酸化炭素排出量削減により環境保護へ貢献する。
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補 助 事 業 | 単 独 事 業 | 合 計 | ||||
補 助 | つ ぎ 足 し | 計 | ||||
工事費 | 交通管制 | 71,256 | 6,734 | 77,990 | 12,149 | 90,139 |
信 号 機 | 78,206 | 19,403 | 97,609 | 182,868 | 280,477 | |
道路標識 | 600 | 550 | 1,150 | 141,603 | 142,753 | |
道路標示 | 459,603 | 459,603 | ||||
名和淀江 道路 | 69,853 | 69,853 | ||||
志戸坂峠 道路 | 50,727 | 50,727 | ||||
小 計 | 150,062 | 26,687 | 176,749 | 916,803 | 1,093,552 | |
調査費・事務費 | 3,198 | 3,198 | 20,170 | 23,368 | ||
維 持 保 守 費 | 378,897 | 378,897 | ||||
合 計 | 153,260 | 26,687 | 179,947 | 1,315,870 | 1,495,817 |
番号 | 機種 | 署名 | 道 路 名 | 設 置 場 所 | 査定 |
1 | 半感応式 | 鳥取 | 県道鳥取鹿野倉吉線 | 鳥取市布勢 | ○ |
2 | 智頭 | 国道53号 | 智頭町市瀬 | × | |
3 | 八橋 | 県道大山口停車場大山線 | 大山町平木 | × | |
4 | 八橋 | 県道旧奈和西坪線 | 大山町名和(名和インター) | × | |
5 | 八橋 | 県道旧奈和西坪線 | 大山町名和(みどり公民館先) | ○ | |
6 | 八橋 | 県道旧奈和西坪線 | 大山町御来屋 | × | |
7 | 米子 | 国道431号 | 米子市和田 | ○ | |
8 | 定周期式 | 鳥取 | 県道鳥取港線 | 鳥取市南隈 | ○ |
9 | 倉吉 | 市道上井清谷線 | 倉吉市海田 | ○ | |
10 | 倉吉 | 国道313号 | 倉吉市和田 | × | |
11 | 倉吉 | 県道倉吉東伯線 | 北栄町亀谷 | ○ | |
12 | 八橋 | 県道東伯野添線 | 琴浦町釛 | ○ | |
13 | 押ボタン式 | 八橋 | 県道旧奈和西坪線 | 大山町御来屋 | × |
○新設信号機については箇所精査しました。とくに自動車専用道路の関係については、供用後、交通形態をよく分析してから必要性を検討し要求してください。 ○交通情報板の移設・・・有効利用はいいですが、道路管理者分も近接しており緊急性に乏しいため進度調整。新設の高規格道路での再利用なども検討してみてください。 ○交通情報ネットワークの改修・・・国のシステムの変更によるもので、県が改修費を負担する理由はありません。 ○中型自動車制度に関連した道路標識の改修は2/3程度の計上とします。真に必要な現地をよく精査して執行してください。 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 | ||
前年度予算 | 1,018,586 | 55,196 | 0 | 0 | 0 | 443,000 | 0 | 0 | 520,390 |
要求額 | 1,495,817 | 76,630 | 0 | 0 | 0 | 234,000 | 0 | 0 | 1,185,187 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 1,063,215 | 56,167 | 0 | 0 | 0 | 158,000 | 0 | 0 | 849,048 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |