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県土整備部 空港港湾課 港湾係
トータルコスト
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
21年度当初予算額(最終) |
208,800千円 |
14,612千円 |
223,412千円 |
2.7人 |
1.5人 |
0.0人 |
21年度当初予算要求額 |
198,800千円 |
14,612千円 |
213,412千円 |
2.7人 |
1.5人 |
0.0人 |
20年度当初予算額 |
268,000千円 |
9,308千円 |
277,308千円 |
2.7人 |
2.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:198,800千円 (前年度予算額 268,000千円) 財源:国1/2、国1/3等
課長査定:計上(一部ゼロ:2月補正前倒し) 計上額:143,800千円
事業内容
1.事業目的
(港湾改修事業)
鳥取港は、小型船舶の安全な航行を可能にするため、西浜航路整備(W=80m)を行うことを目的とする。
計画的な補修工事を実施することにより施設の延命化を図る。
田後港においては、整備済みの港湾施設の利便性向上及び港内静穏度確保を目的とする。
(海岸環境整備)
冬期風浪等による海浜の侵食が激しいため、海浜の安定を図り、海水浴等に利用しやすい海岸とすることを目的とする。
(長寿命化計画策定事業)
持管理計画書を策定し、事後保全的な維持管理から予防保全的な維持管理への変換を図る。
2.事業内容
(港湾改修事業)
・鳥取港
防波堤(第2)(改良) L=410m、防波堤(第3)(撤去)L=130m、施設修繕 1式
・田後港
施設修繕 1式
(海岸環境整備)
・鳥取港
離岸堤(潜堤) L=700m、管理道等L=600m、突堤N=2基、突堤改良N=1基、人工海浜等
(長寿命化計画策定事業)
港湾施設維持管理計画書策定(鳥取港、田後港、赤碕港、逢坂港、米子港)
箇所表
(単位:千円)
NO 新規/継続 区分 |
事業箇所 |
全体計画 |
当年度要望 |
備考 |
事業概要 |
期間 |
事業費 |
事業概要 |
要求額 (うち国庫) |
査定額 (うち国庫) |
前年度予算額 当年度以降残 |
001 継続 港湾改修(重要) |
鳥取港 賀露町〜港町 1 鳥取市 |
防波堤(第2)(改良) L=410m(消波ブロック設置) |
H10-H25 |
820,000 |
消波ブロック撤去L20m、本据付 L=60m |
30,000 (15,000) |
15,000 (7,500) |
15,000 337,000 |
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002 継続 港湾改修(重要) |
鳥取港 賀露町〜港町 2 鳥取市 |
防波堤(第3)(撤去) L=130m |
H10-H25 |
750,000 |
防波堤撤去 L=20m |
100,000 (50,000) |
60,000 (30,000) |
60,000 533,000 |
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003 継続 港湾改修(統合補助) |
鳥取港 賀露町 〜 港町 鳥取市 |
防波堤(第6) L=50m、防波堤(第8) L=30m、岸壁防食 |
H12-H24 |
955,390 |
1号岸壁車止め取替 L=185m、2号岸壁車止め取替 L=260m |
18,000 (6,000) |
18,000 (6,000) |
12,000 146,390 |
|
004 継続 港湾改修(統合補助) |
田後港 田後 岩美郡 岩美町 |
防波堤(第4)(改良) L=150m、防波堤(第1)(改良) L= |
H12-H24 |
684,390 |
岸壁(−4.5m)防舷材取替 |
12,000 (4,000) |
12,000 (4,000) |
24,000 83,390 |
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005 継続 海岸環境整備 |
鳥取港 賀露町 鳥取市 |
離岸堤(潜堤)L=700m、護岸L=315m、管理道等L=600m |
S63-H24 |
4,244,900 |
離岸堤(潜堤)制作据付 L=16.0m |
30,000 (10,000) |
30,000 (10,000) |
84,000 137,600 |
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006 新規 長寿命化計画策定事業 |
箇所なし 全県 鳥取市 |
港湾施設 維持管理計画書策定(対象港湾:鳥取港、田後港、赤碕港、逢 |
H21-H24 |
44,860 |
鳥取港 8施設 |
8,800 (3,520) |
8,800 (3,520) |
0 44,860 |
|
要求額合計 198,800 (うち国庫 88,520)
査定額合計 143,800 (うち国庫 61,020)
財政課処理欄
鳥取港防波堤(第2)、(第3)の一部については、経済対策として2月補正で前倒し実施します。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
268,000 |
114,000 |
0 |
0 |
15,750 |
115,000 |
0 |
0 |
23,250 |
要求額 |
198,800 |
88,520 |
0 |
0 |
12,150 |
71,000 |
0 |
0 |
27,130 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
143,800 |
61,020 |
0 |
0 |
8,025 |
50,000 |
0 |
0 |
24,755 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |