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予算編成過程の公開
平成22年度予算
警察本部
交通安全施設整備費(信号機等整備事業)
当初予算 一般事業
課長調整1
支出科目 款:警察費 項:警察活動費 目:交通指導取締費
事業名:
交通安全施設整備費(信号機等整備事業)
将来ビジョン関連事業
(守る/暮らしの安全・安心の充実)
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
警察本部
警察本部会計課 予算係
電話番号:0857-23-0110(代)
E-mail:
keisatukaikei@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
22年度当初予算額(最終)
912,241千円
163,780千円
1,076,021千円
20.3人
0.0人
0.0人
22年度予算要求額
912,241千円
0千円
912,241千円
0.0人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
-219,614千円
財源:国1/2、単県
課長査定:計上 計上額:-219,614千円
事業内容
1 要求概要
(1) 平成22年度国庫補助事業の認証見込み額による補助事業の調整要求
(2) 標準事務費の事業間振替
(3) 平成22年度当初予算(財政課長査定)で計上されていた信号機の灯器LED化や路側式道路標識更新及び道路標示塗替工事等について、緊急雇用経済対策関係として平成21年度1月補正で前倒し要求することから、減額要求するもの。
2 要求内容
(1) 国庫補助事業の認証見込み額による事業調整
区分
調整前
調整後
差し引き
東伯中山道路可変標識
補助事業
50,020
34,388
15,632
つぎ足し
3,740
2,572
1,168
調査費
補助事業
5,560
5,216
344
事務費
単県事業
7,826
8,170
△344
管制システムリース
補助事業
31,236
31,234
2
つぎ足し
0
2
△2
計
-
-
16,800
※事務費は、標準事務費総額の調整
(2) 標準事務費の事業間振替関係
振替額 △1,648千円(振替先:違法駐車対策事業)
(3)減額要求額 △201,166千円
(地域活性化・経済対策臨時交付金関係) △201,166千円)
3 交通安全施設整備費全体事業費
22年度当初予算の内示状況
区分
総額
財源内訳
国庫補助
起債
一般財源
課長内示
1,131,855
154,796
170,000
807,059
課長調整1要求
1月補正前倒し
△201,166
△2,000
△199,166
補助金認証見込み
△16,800
△7,989
△6,000
△2,811
事業間振替
△1,648
△1,648
計
912,241
146,807
162,000
603,434
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留・復活・追加 要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求総額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
-219,614
-7,989
0
0
0
-8,000
0
0
-203,625
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0