現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成22年度予算 の 警察本部の交通安全施設整備費(信号機等整備事業)
平成22年度予算
当初予算 一般事業  課長調整1      支出科目  款:警察費 項:警察活動費 目:交通指導取締費
事業名:

交通安全施設整備費(信号機等整備事業)

将来ビジョン関連事業(守る/暮らしの安全・安心の充実)

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警察本部 警察本部会計課 予算係  

電話番号:0857-23-0110(代)  E-mail:keisatukaikei@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
22年度当初予算額(最終) 912,241千円 163,780千円 1,076,021千円 20.3人 0.0人 0.0人
22年度予算要求額 912,241千円 0千円 912,241千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:-219,614千円    財源:国1/2、単県 

課長査定:計上   計上額:-219,614千円

事業内容

1 要求概要

(1) 平成22年度国庫補助事業の認証見込み額による補助事業の調整要求


    (2) 標準事務費の事業間振替

    (3) 平成22年度当初予算(財政課長査定)で計上されていた信号機の灯器LED化や路側式道路標識更新及び道路標示塗替工事等について、緊急雇用経済対策関係として平成21年度1月補正で前倒し要求することから、減額要求するもの。

2 要求内容

(1) 国庫補助事業の認証見込み額による事業調整

区分
調整前
調整後
差し引き
東伯中山道路可変標識補助事業
50,020
34,388
15,632
つぎ足し
3,740
2,572
1,168
調査費補助事業
5,560
5,216
344
事務費単県事業
7,826
8,170
△344
管制システムリース補助事業
31,236
31,234
2
つぎ足し
0
2
△2
  計
-
-
16,800
※事務費は、標準事務費総額の調整
(2) 標準事務費の事業間振替関係
   振替額   △1,648千円(振替先:違法駐車対策事業)

(3)減額要求額                 △201,166千円
 (地域活性化・経済対策臨時交付金関係)  △201,166千円)

3 交通安全施設整備費全体事業費

22年度当初予算の内示状況
区分
総額
財源内訳
国庫補助
起債
一般財源
課長内示
1,131,855
154,796
170,000
807,059
課長調整1要求1月補正前倒し
△201,166
△2,000
△199,166
補助金認証見込み
△16,800
△7,989
△6,000
△2,811
事業間振替
△1,648
△1,648
912,241
146,807
162,000
603,434

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求総額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 -219,614 -7,989 0 0 0 -8,000 0 0 -203,625
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0