現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成23年度予算 の 農林水産部公共の基幹水利施設ストックマネジメント事業
平成23年度予算
当初予算 公共事業  一般事業要求      支出科目  款:農林水産業費 項:農地費 目:土地改良費
事業名:

基幹水利施設ストックマネジメント事業

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農林水産部 農地・水保全課  農村整備室 

電話番号:0857-26-7325  E-mail:nouchi-mizu@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
23年度当初予算額(最終) 47,000千円 0千円 47,000千円 0.0人 0.3人 0.0人
23年度当初予算要求額 98,100千円 21,568千円 119,668千円 2.7人 0.3人 0.0人
22年度当初予算額 84,000千円 13,343千円 97,343千円 2.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:98,100千円  (前年度予算額 84,000千円)  財源:国1/2 

一般事業査定:計上(一部次回補正時検討)   計上額:47,000千円

事業内容

1.事業概要

 土地改良事業によって造成された農業用用排水路等の基幹水利施設について、施設の劣化状況等を調べる機能診断を行い、その診断結果に基づき、施設の機能を保全するために必要な対策手法等を定めた計画の作成及び、当該計画に基づく対策工事等を一貫して実施するもの。

2.事業要件

(1)国営及び県営事業で造成された基幹的施設の機能保全計画に基づく対策工事。

    (2)既存施設を有効活用することとし、施設機能の向上を主な目的としない。
    (3)末端支配施設100ha以上。(対策工事を県営で法事業として実施する場合)
    (4)機能保全計画に基づく対策工事の総事業費が1地区当たり概ね2千万円以上見込まれること。

3.負担区分

基本負担割合:国50%、県25%、市10%、地元15%

4.要求内容

測量試験費 1式

工事請負費 1式(水路工、取水樋門改修、取水ゲート改修等)

5.要求額

項 目
地区名
H23要求額
備 考
事業費
天神野
7,000 千円
継続
羽合用水
40,000 千円
継続
大井手
51,100 千円
新規
合 計
98,100 千円

箇所表

(単位:千円)

NO  新規/継続 区分 事業箇所 全体計画 当年度要望 備考
事業概要 期間 事業費 事業概要 要求額
(うち国庫)
査定額
(うち国庫)
前年度予算額
当年度以降残
001    継続
事業費                 
天神野(倉吉市)       
倉吉市関金町泰久寺ほか    倉吉市            
取水施設改修一式、幹線水路改修L=715m             H22-H23 28,000 幹線水路改修L=715m                      7,000
(3,500)
7,000
(3,500)
21,000
7,000
                                 
002    継続
事業費                 
羽合用水(湯梨浜町)     
湯梨浜町、倉吉市、北栄町   東伯郡 湯梨浜町       
取水施設改修一式、支線水路改修L=1630m            H22-H24 115,000 取水施設改修一式、支線水路改修L=267m             40,000
(20,000)
40,000
(20,000)
63,000
52,000
                                 
003    新規
事業費                 
大井手(鳥取市)       
鳥取市古海          鳥取市            
揚水機場改修一式                          H23-H24 153,000 設計委託費一式、取水ゲート補修一式、建屋補修一式          51,100
(25,550)
0
(0)
0
153,000
                                 
要求額合計 98,100 (うち国庫 49,050)
  査定額合計 47,000 (うち国庫 23,500)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

施設長寿命化・ライフサイクルコストの低減を目的とした機能保全計画に基づく土地改良事業として実施されるものである。本事業による補修はH22年度までに3地区実施されている。

これまでの取組に対する評価

本事業の実施により、県営造成施設の揚水施設、水路等の施設延命化が図られた。

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 84,000 42,000 0 0 21,000 18,000 0 0 3,000
要求額 98,100 49,050 0 0 20,692 22,000 0 0 6,358

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 47,000 23,500 0 0 11,750 10,000 0 0 1,750
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0