課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
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| 10 テレビ会議システム整備事業 |
| 64,855 | 64,855 | |
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| 64,855 | 64,855 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 64,855 | 64,855 | |
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| 10.1 [繰越明許費]テレビ会議システム整備事業 |
| 0 | 0 | |
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| 5 2月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | | 3 一般事業調整 | | | |
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| 14 職員人件費(一般管理費) |
| 0 | 3,707,453 | |
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| 0 | 3,637,607 | |
| | | | 6 その他調整 | 0 | 3,637,607 | |
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| 0 | 69,846 | |
| | | | 6 その他調整 | 0 | 69,846 | |
| 57,493,554 | 57,486,761 | |
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| 01 一般的調整事務経費の予備枠 |
| 109,000 | 109,000 | |
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| 109,000 | 109,000 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 109,000 | 109,000 | |
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| 5,897 | 5,897 | |
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| 1 当初予算 |
| 5,897 | 5,897 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 5,897 | 5,897 | |
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| 03 財政運営費(財政用務) |
| 6,907 | 6,907 | |
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| 6,907 | 6,907 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 6,907 | 6,907 | |
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| 4,072 | 4,072 | |
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| 1 当初予算 |
| 4,072 | 4,072 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 4,072 | 4,072 | |
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| 05 財政調整基金費 |
| 7,009 | 7,009 | |
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| 11,897 | 11,897 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 11,897 | 11,897 | |
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| -4,888 | -4,888 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -4,888 | -4,888 | |
|
| 35,000 | 35,000 | |
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| 1 当初予算 |
| 35,000 | 35,000 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 35,000 | 35,000 | |
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| 07 一時借入金利子 |
| 34,986 | 34,986 | |
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| 102,920 | 102,920 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 102,920 | 102,920 | |
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| -67,934 | -67,934 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -67,934 | -67,934 | |
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| 57,018,007 | 57,011,214 | |
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| 1 当初予算 |
| 57,882,160 | 57,875,367 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 59,405,637 | 59,399,829 | |
| | | | 3 一般事業調整 | -1,525,477 | -1,525,477 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 2,000 | 2,000 | |
| | | | 6 その他調整 | 0 | -985 | |
| | | | 6 その他調整 | 0 | 0 | |
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| 2 6月補正 |
| 112,470 | 112,470 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 112,470 | 112,470 | |
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| 5 2月補正 |
| -976,623 | -976,623 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -976,623 | -976,623 | |
| | | | 6 その他調整 | 0 | 0 | |
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| 105,606 | 105,606 | |
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| 1 当初予算 |
| 126,807 | 126,807 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 126,807 | 126,807 | |
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| 5 2月補正 |
| -21,201 | -21,201 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -21,201 | -21,201 | |
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| 10 予備費 |
| 150,000 | 150,000 | |
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| 150,000 | 150,000 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 150,000 | 150,000 | |
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| 9,940 | 9,940 | |
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| 1 当初予算 |
| 12,499 | 12,499 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 12,499 | 12,499 | |
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