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平成24年度予算
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

新しい公共支援事業

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未来づくり推進局 鳥取力創造課 協働担当  

電話番号:0857-26-7071  E-mail:tottoriryoku@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
24年度当初予算額 74,489千円 8,046千円 82,535千円 1.0人 0.0人 0.0人
24年度当初予算要求額 65,302千円 8,046千円 73,348千円 1.0人 0.0人 0.0人
23年度6月補正後予算額 62,733千円 0千円 62,733千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:65,302千円  (前年度予算額 62,733千円)  財源:基金10/10 

一般事業査定:計上   計上額:65,302千円

事業内容

1 目的

 地域の諸課題解決を図るための社会的活動について自発的・主体的に参加する県民、NPO、企業など、いわゆる「新しい公共」の担い手たちの活動を後押しすることにより、NPO等の自立的活動の機運を醸成しながら、その拡大と定着を図る。 

    新しい公共支援事業交付金(国費)
    ※新しい公共…官(行政)だけではなく、市民の参加と選択のもと、NPOや企業等が積極的に公共的な財・サービスの提案及び提供主体となり、生活に身近なそれぞれの分野において共助の精神で行うしくみや体制など

2 主な事業内容

(1)基盤整備事業(委託) 
 相談窓口事業をはじめ、NPO等の基盤向上に資するための業務をNPO等に委託して実施する。
(2)新しい公共の場づくりのためのモデル事業(補助、補助率10/10)
 地域における諸課題の解決に向けて多様な担い手が協働・連携して取り組むモデル的な事業に対して補助する。(上限1千万円)
(3)ウェブサイトによる情報発信基盤強化事業(委託)
 既存のウェブサイトを改修し、NPO等の活動を積極的にPRするほか、広く県民がNPO活動を認知・理解し、自ら参加する、もしくは寄附するなどの実践的支援を呼び込む波及的効果をも期する。
(4)NPO等活動のためのつなぎ融資利子補給事業(利率2%を上限に10/10助成)
 国や自治体から委託を受けて地域づくりに取り組むNPO等が委託料の精算払いを原因として借り入れ(つなぎ融資)を要する場合に、発生した利息分を負担することで、財務面での不安解消と地域活動の促進を図る。
(5)運営委員会の開催
 地域で活躍する多様な分野の委員で構成する運営委員会により、支援事業の効果を高めるための指導・助言や事業に関する評価を実施する。(3か月に1回程度開催)
(6)広報、講演会、報告会など
 支援事業を県内外に広くPRし、理解してもらうために、各種媒体を用いた広報活動や活動報告会を行う。

※いずれも、平成23年度から継続して実施するもの。

3 所要経費

予算要求額:65,302千円
〔内訳〕

区 分

金額(千円)

費 目

 基盤整備事業

   38,933

委託料

 モデル事業

   17,267

補助金

 ウェブサイト事業

     4,980

委託料

 つなぎ融資利子補給

   1,800

補助金

 運営委員会等事務費

     2,322

旅費、謝金ほか


   65,302

■標準事務費枠外要求(新) 1,443千円
  (財源:基金繰入金)

4 その他

 財源として、国の「新しい公共支援事業交付金」を受け、これを基金に積み立てて執行。(総額…1.19億円)


○年度別の執行予定額

区 分

金額(千円)

備 考

H22決算

101 


H23予算額

62,733 

6月補正後

H24.2補正額

△14,043 

2月補正で減額予定

H24当初予算額

65,302 

今回要求

H25執行予定額

5,297 


合 計

119,390 

 ※合計額には、預金利息390千円を含む。

○鳥取県新しい公共支援事業のページ(とりネット)へのリンク
 http://www.pref.tottori.lg.jp/newpublic/



これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・運営委員会において、鳥取県の取り組みに係る基本方針、事業計画及び成果目標を決定。
・基盤整備事業、モデル事業に取り組む団体を公募し、公開プレゼンテーション・審査会を経て選定。
・つなぎ融資利子補給制度をつくり、通年募集を実施。
・NPO等実態調査事業とウェブサイト強化事業の設計について、運営委員会の下に設けた部会により集中的に検討実施。

これまでの取組に対する評価

・運営委員会で策定された事業計画にしたがい、事業運営を実施している。
・各実施団体にあっても、一部に遅れはあるが、概ねスケジュールに沿った事業展開が行われている。
・2年限りの事業であり、収入面など事業終了後も継続的に体制が維持されうるかを常に留意。
・NPO活動が県民により認知され、支えられる機運を醸成するためには、さらなる広報・普及活動が必要。

工程表との関連

関連する政策内容

鳥取力創造運動の推進による地域の活性化

関連する政策目標

多様な活動を行う様々な主体が自主的かつ連携して地域づくりに取り組む社会を実現する。


財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 62,733 0 0 0 0 0 0 62,733 0
要求額 65,302 0 0 0 0 0 140 65,162 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 65,302 0 0 0 0 0 140 65,162 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0