事業名:
流域下水道事業費
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
生活環境部 060012水・大気環境課 上下水道担当
トータルコスト
|
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
24年度当初予算額 |
224,409千円 |
11,264千円 |
235,673千円 |
1.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
24年度当初予算要求額 |
391,949千円 |
11,264千円 |
403,213千円 |
1.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
23年度6月補正後予算額 |
299,993千円 |
11,183千円 |
311,176千円 |
1.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:391,949千円 (前年度予算額 299,993千円) 財源:国2/3、国1/2
一般事業査定:計上 計上額:224,409千円
事業内容
1 目的及び主な事業概要
天神川流域下水道の終末処理場等の整備を行い、公共用水域の水質保全等を図る。
幹線管渠におけるライフサイクルコスト最小化の観点を取り入れた計画的な維持管理の実施。(国庫補助 2/3,1/2)
2 過去の実績
【平成20年度】
事業費:193,345千円
○水処理設備改築工事(機械・電気)
○電源設備改築工事
○幹線人孔改築工事
【平成21年度】
事業費:178,345千円
○遠心濃縮機設計業務委託
○浄化センター改築診断業務委託
○幹線人孔改築工事
○幹線人孔設計業務委託
○幹線管渠改築診断業務委託
【平成22年度】
事業費:168,500千円
○焼却施設空気予熱器改築工事
○焼却施設空気予熱器改築工事現場監理業務委託
○下水道法事業計画策定業務委託
○地球温暖化対策行動計画策定業務委託
○浄化センター耐震診断調査業務委託
○幹線人孔改築工事
○幹線人孔設計業務委託
【平成23年度】
事業費:299,993千円
○焼却施設空気予熱器改築工事
○焼却施設空気予熱器改築工事現場監理業務委託
○水処理施設改築工事(土木・建築)
○排ガス分析計改築工事
○再構築計画等策定に係る情報収集調査業務委託
○PFI導入可能性調査委託
○幹線人孔改築工事
3 要求額
事業費:391,949千円(前年度予算額:299,993千円)
要求額(単位:千円)
区分 | 事業費 | 財源内訳 |
国費 | 起債 | 負担金 | 繰入金 |
(前年度当初予算) | (299,993) | (184,145) | (59,000) | (56,155) | (693) |
要求額 | 391,949 | 234,130 | 80,000 | 77,140 | 679 |
平成24年度要望概要(単位:千円)
箇所 | 工種 | 事業名 | 施工年度 | 補助率 | 本工事費 | 測量
試験費 | 工事費 | 事業費 | 財源内訳 |
国費 | 起債 | 負担金 | 繰入金 |
処理場 | 工事 | 水処理施設改築工事 | H24 | 2/3 | 78,070 | 0 | 78,070 | 78,070 | 52,040 | | | |
ガスタンク改築工事 | H24 | 2/3 | 112,350 | 0 | 112,350 | 112,350 | 74,900 | | | |
消化槽防食工事 | H24 | 2/3 | 49,170 | 0 | 49,170 | 49,170 | 32,780 | | | |
委託 | ガスタンク改築工事監督監理業務委託 | H24 | 1/2 | 0 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 3,010 | | | |
水処理施設等長寿命化計画策定業務委託 | H24 | 1/2 | 0 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,750 | | | |
小計 | 239,590 | 9,520 | 249,110 | 249,110 | 164,480 | | | |
幹線管渠 | 委託 | 幹線管渠防食工事 | H24 | 1/2 | 130,000 | 0 | 130,000 | 130,000 | 65,000 | | | |
幹線管渠点検調査委託 | H24 | 1/2 | 0 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 4,650 | | | |
小計 | 130,000 | 9,300 | 139,300 | 139,300 | 69,650 | | | |
処理場+幹線管渠 合計 | 369,590 | 18,820 | 388,410 | 388,410 | 234,130 | 77,000 | 77,140 | 140 |
事務費 | 3,539 | 0 | 3,000 | 0 | 539 |
合計 | 391,949 | 234,130 | 80,000 | 77,140 | 679 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
計画的に事業を実施し、県が担当する幹線管渠は整備済、処理施設も現在の流入水量に対応した施設を整備済。
これまでの取組に対する評価
流入水量に応じた整備はできているが、今後は、老朽化した施設の維持補修・改築更新・長寿命化や、地球温暖化対策等新たな社会的要請に対応した施設整備を、計画的に行う必要がある。
工程表との関連
関連する政策内容
生活排水処理施設の普及
関連する政策目標
生活排水処理人口普及率の向上
財政課処理欄
ガスタンク改築工事および消化槽防食工事は、現在検討中の汚泥有効利用の方針が確定してから要求してください。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
前年度予算 |
299,993 |
184,145 |
0 |
0 |
56,155 |
59,000 |
0 |
0 |
693 |
要求額 |
391,949 |
234,130 |
0 |
0 |
77,140 |
80,000 |
0 |
0 |
679 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
計上額 |
224,409 |
123,440 |
0 |
0 |
48,715 |
51,000 |
0 |
0 |
1,254 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |