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予算編成過程の公開
平成24年度予算
未来づくり推進局
新しい公共支援事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:
新しい公共支援事業
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未来づくり推進局
鳥取力創造課 協働担当
電話番号:0857-26-7071
E-mail:
tottoriryoku@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
24年度当初予算額(最終)
74,489千円
8,046千円
82,535千円
1.0人
人
人
23年度6月補正後予算額
0千円
0千円
0千円
0.0人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
9,187千円
財源:基金10/10
追加:
9,187
千円
一般事業査定:計上 計上額:9,187千円
事業内容
1 調整理由
(1)震災対応枠の追加(補助、補助率10/10)
新しい公共の場づくりのためのモデル事業(以下「モデル事業」という。)について、東日本大震災の復興対策に資する団体の活動を後押しする「震災対応枠」を追加し、活動を希望する団体のうち実施が妥当と認める団体に対して助成する。(上限5,000千円)
(2)基盤整備事業、モデル事業の24年度実施額の増額
平成23年度から基盤整備事業(モデル事業)を継続して実施する団体への年度別委託(補助)上限額を変更し、より効果的な事業実施を期する。(23年度実施分を減額し、24年度実施分を増額)
(3)事務費執行見込額の精査
事務費の執行見込額について再度精査し、執行が見込まれない部分について減額する。
2 要求額
調整要求額(単位:千円)
(1)震災対応枠の追加
(国メニュー)
5,000
H25年度執行予定分を前倒し
(2)基盤整備事業、モデル事業の配分額の変更
5,056
H23年度予算からの減額補正分を充当
(3)事務費の調整
△869
執行見込の減
合 計
9,187
工程表との関連
関連する政策内容
鳥取力創造運動の推進による地域の活性化
関連する政策目標
多様な活動を行う様々な主体が自主的かつ連携して地域づくりに取り組む社会を実現する。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
65,302
0
0
0
0
0
140
65,162
0
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
9,187
0
0
0
0
0
0
9,187
0
保留・復活・追加 要求額
9,187
0
0
0
0
0
0
9,187
0
要求総額
74,489
0
0
0
0
0
140
74,349
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
9,187
0
0
0
0
0
0
9,187
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0