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予算編成過程の公開
平成24年度予算
文化観光局
新生とりアート事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:
新生とりアート事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
文化観光局
文化政策課 総合芸術文化祭担当
電話番号:0857-26-7843
E-mail:
bunsei@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
53,825千円
7,241千円
61,066千円
0.9人
補正要求額
-5,800千円
0千円
-5,800千円
0.0人
計
48,025千円
7,241千円
55,266千円
0.9人
事業費
要求額:
-5,800千円
財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:-5,800千円
事業内容
1 補正予算額及び内容
(単位:千円)
事業名
現計予算額
補正予算額
計
新生トリアート事業
53,825
△5,800
48,025
2 減額の主な理由
@メイン事業(△3,500千円)
今年度から事務局が新体制となったことにより、事業決定までに時間を要し、年度内に準備を行える範囲が縮小したもの。
また、決定した事業がコンサートであったことから、演劇などの創作作品と比較し準備・調整時間が比較的短いものであった。
<備考>
今年度のメイン事業(準備期間)に係る執行予定内容は、公募にかかる印刷物、稽古に係る指導者謝金ならびに交通費、会場使用料、作編曲料、新設する実行委員会の運営費等。
A人材育成部会(△2,300千円)
委員への人材育成事業についてのイメージ付けに時間を要し、本年度の実施事業は最小限とし、来年度に向けての人材育成計画作成をメインとしたことによるもの。
工程表との関連
関連する政策内容
県民が芸術文化に触れる機会の拡充
関連する政策目標
上質な芸術文化の提供、気軽に参加・体験できる場の提供
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
53,825
0
0
0
0
0
0
0
53,825
要求額
-5,800
0
0
0
0
0
0
0
-5,800
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-5,800
0
0
0
0
0
0
0
-5,800
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0