事業名:
障がい児入所給付費等
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福祉保健部 子ども発達支援課 -
トータルコスト
|
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト(A+B) |
従事人役 |
現計予算額 |
406,789千円 |
25,747千円 |
432,536千円 |
3.2人 |
補正要求額 |
48,227千円 |
0千円 |
48,227千円 |
0.0人 |
計 |
455,016千円 |
25,747千円 |
480,763千円 |
3.2人 |
事業費
要求額:48,227千円 財源:基金1/2 県1/2(一部県1/4)
一般事業査定:計上 計上額:48,227千円
事業内容
1 事業目的
障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業(新体系定着支援事業)を活用し、障害児施設に対し、従前の月払いによる報酬額の90%を確保できるよう給付する。
2 負担割合
@入所系施設 基金1/2 県1/2(実施主体 県)
A通所系施設 基金1/2 市町村1/4 県1/4(実施主体 市町村)
3 補正内容
事業名 | 現計
予算額 | 補正
予算額 | 計 | 補正要求額の
財源内訳 | 補正内容 |
国庫 | その他 | 県費 |
障がい児施設給付費 | 406,789 | 48,227 | 455,016 | | 28,243 | 19,984 | 新体系定着支援事業を実施する。 |
工程表との関連
関連する政策内容
市町村、教育と連携した発達障がい児・者の一貫した支援体制の整備
関連する政策目標
本人、保護者にとって身近な市町村を中心とした、発達障がい支援のライフステージに応じた支援体制の整備
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
現計予算額 |
406,789 |
141,746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
264,849 |
要求額 |
48,227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28,243 |
19,984 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
48,227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28,243 |
19,984 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |