事業名:
都市公園安全安心事業
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生活環境部 公園自然課 緑地公園担当
トータルコスト
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
24年度当初予算額 |
108,824千円 |
8,046千円 |
116,870千円 |
1.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
24年度当初予算要求額 |
187,612千円 |
8,046千円 |
195,658千円 |
1.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
23年度6月補正後予算額 |
123,697千円 |
0千円 |
123,697千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:187,612千円 (前年度予算額 123,697千円) 財源:国1/2
一般事業査定:計上 計上額:108,824千円
事業内容
1 事業目的
県立都市公園の各施設において、計画的な修繕を行うことにより、施設修繕費の低減を図り、安全で安心して利用できる都市公園の整備を行う。
2 改修の基本的な考え方
県立都市公園の施設改修等について、年次計画を作成し、地域自主戦略交付金(社会資本整備に関する事業)により実施する。
当該交付金の対象となる施設改修は、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業に該当するもの。
例えば、耐用年数を超えたもの、又は危険度判定調査等で改善が必要と判断されたもの。
なお、平成25年度以降は、交付金の対象となる施設は、「公園施設長寿命化計画」に基づき適切に維持管理されている施設に限られる。
3 事業の概要
○要求額合計 187,612 千円
(1)布勢総合運動公園(コカ・コーラウエストスポーツパーク)
箇所名 | 事業費(千円) |
陸上競技場 通用口シャッター改修 | 1,318 |
陸上競技場 身障者トイレ 自動ドア改修 | 2,264 |
陸上競技場 トイレ手洗いセンサー等改修 | 9,600 |
補助競技場 トラックスタート部改修
(2年計画) | 2,000 |
県民体育館 トイレ照明人感センサー等改修
(3年計画) | 4,457 |
県民体育館 メインアリーナ重量扉改修 | 2,661 |
県民体育館 コイン式シャワー改修 | 4,918 |
県民体育館 サブアリーナ屋根落雪防止改修 | 4,095 |
野球場 内野クッションフェンス改修 | 24,943 |
野球場 外野暗渠排水改修 | 2,070 |
野球場 屋内ブルペンシャッター改修 | 1,194 |
野球場 スタンド屋根塗装改修 | 16,381 |
野球場 スコアボード防水改修 | 2,512 |
外灯 体育館側外灯のLED化
(3年計画) | 8,310 |
飲食施設 排水設備改修 | 2,670 |
小計(布勢) | 89,393 |
(2)東郷湖羽合臨海公園
箇所名 | 事業費(千円) |
藤津地区 駐車場排水改修 | 5,000 |
藤津地区 あやめ池スポーツセンター
アリーナ屋根雨漏改修 | 21,069 |
藤津地区 あやめ池スポーツセンター
観覧席転落防止柵改修 | 3,119 |
藤津地区 あやめ池スポーツセンター
器具庫増設 | 3,867 |
藤津地区 あやめ池スポーツセンター
女子トイレ改修 | 6,000 |
藤津地区 カヌーセンター
審判台改修 | 2,597 |
藤津地区 トイレ照明人感センサー等改修
(3年計画) | 3,500 |
南谷地区 屋根のある多目的広場
屋根葺替(2年計画) | 2,151 |
南谷地区 ローラースケート場
アクティブスポーツ施設の整備
(2年計画) | 8,000 |
宇野地区 松くい虫対策(地上散布等) | 2,700 |
宇野地区 灯浮標改修(チェーン交換等) | 3,600 |
宇野地区 コイン式シャワー改修 | 3,500 |
小計(臨海公園) | 65,103 |
(3)燕趙園
箇所名 | 事業費(千円) |
燕趙園 燕趙門西廊・東廊瓦改修 | 12,244 |
燕趙園 華夏堂ほか木製部材等改修 | 2,016 |
道の駅(レストラン) 空調設備改修 | 6,000 |
道の駅(売店) 風除室設置 | 4,854 |
道の駅 看板設置 | 2,502 |
駐車場 舗装及び排水改修 | 5,000 |
小計(燕趙園) | 33,116 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
平成23年度から地域自主戦略交付金を活用し、県立都市公園の維持管理に係る改修を行っている。
これまでの取組に対する評価
都市公園の安全安心を最優先に施設の改修を進めており、都市公園の安全性が向上している。
財政課処理欄
緊急性を踏まえ箇所を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
123,697 |
61,848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61,849 |
要求額 |
187,612 |
93,806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93,806 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
108,824 |
54,412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54,412 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |