現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成24年度予算 の 未来づくり推進局の鳥取力実践団体ベーシックサポート事業
平成24年度予算
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:

鳥取力実践団体ベーシックサポート事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

未来づくり推進局 鳥取力創造課 協働担当  

電話番号:0857-26-7248  E-mail:tottoriryoku@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
既整理額 4,441千円 1,609千円 6,050千円 0.2人 0.0人 0.0人
調整要求額 830千円 0千円 830千円 0.0人 0.0人 0.0人
要求総額 5,271千円 1,609千円 6,880千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:830千円    財源:単県   追加:830千円

事業内容

1 調整理由

県民等との協働連携推進事業から標準事務費を振り替えるため調整要求を行う。

2 要求額

標準事務費 830千円


工程表との関連

関連する政策内容

鳥取力創造運動の推進による地域の活性化

関連する政策目標

多様な活動を行う様々な主体が自主的かつ連携して地域づくりに取り組む社会を実現する。





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 4,441 0 0 0 0 0 0 13 4,428
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 830 0 0 0 0 0 0 0 830
保留・復活・追加 要求額 830 0 0 0 0 0 0 0 830
要求総額 5,271 0 0 0 0 0 0 13 5,258