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平成24年度予算
当初予算 特別会計 (天神川流域下水道事業) 一般事業要求
事業名:

流域下水道事業費

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生活環境部 060012水・大気環境課 上下水道担当  

電話番号:0857-26-7402  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
24年度当初予算要求額 391,949千円 11,264千円 403,213千円 1.4人 0.0人 0.0人
23年度6月補正後予算額 299,993千円 11,183千円 311,176千円 1.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:391,949千円  (前年度予算額 299,993千円)  財源:国2/3、国1/2 

事業内容

1 目的及び主な事業概要

天神川流域下水道の終末処理場等の整備を行い、公共用水域の水質保全等を図る。

    幹線管渠におけるライフサイクルコスト最小化の観点を取り入れた計画的な維持管理の実施。(国庫補助 2/3,1/2)

2 過去の実績

【平成20年度】
   事業費:193,345千円
○水処理設備改築工事(機械・電気)
○電源設備改築工事
○幹線人孔改築工事

【平成21年度】
   事業費:178,345千円
    ○遠心濃縮機設計業務委託
    ○浄化センター改築診断業務委託
    ○幹線人孔改築工事
    ○幹線人孔設計業務委託
    ○幹線管渠改築診断業務委託
【平成22年度】
   事業費:168,500千円
    ○焼却施設空気予熱器改築工事
    ○焼却施設空気予熱器改築工事現場監理業務委託
    ○下水道法事業計画策定業務委託
    ○地球温暖化対策行動計画策定業務委託
    ○浄化センター耐震診断調査業務委託
    ○幹線人孔改築工事
    ○幹線人孔設計業務委託
【平成23年度】
   事業費:299,993千円
    ○焼却施設空気予熱器改築工事
    ○焼却施設空気予熱器改築工事現場監理業務委託
    ○水処理施設改築工事(土木・建築)
    ○排ガス分析計改築工事
    ○再構築計画等策定に係る情報収集調査業務委託
    ○PFI導入可能性調査委託
    ○幹線人孔改築工事

3 要求額

事業費:391,949千円(前年度予算額:299,993千円)
要求額(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国費
起債
負担金
繰入金
(前年度当初予算)
(299,993)
(184,145)
(59,000)
(56,155)
(693)
要求額
391,949
234,130
80,000
77,140
679
平成24年度要望概要(単位:千円)
箇所
工種
事業名
施工年度
補助率
本工事費
測量
試験費
工事費
事業費
財源内訳
国費
起債
負担金
繰入金
処理場
工事
水処理施設改築工事
H24
2/3
78,070
0
78,070
78,070
52,040
 
 
 
ガスタンク改築工事
H24
2/3
112,350
0
112,350
112,350
74,900
 
消化槽防食工事
H24
2/3
49,170
0
49,170
49,170
32,780
 
委託
ガスタンク改築工事監督監理業務委託
H24
1/2
0
6,020
6,020
6,020
3,010
 
水処理施設等長寿命化計画策定業務委託
H24
1/2
0
3,500
3,500
3,500
1,750
 
小計
239,590
9,520
249,110
249,110
164,480
 
幹線管渠
委託
幹線管渠防食工事
H24
1/2
130,000
0
130,000
130,000
65,000
 
幹線管渠点検調査委託
H24
1/2
0
9,300
9,300
9,300
4,650
 
小計
130,000
9,300
139,300
139,300
69,650
 
処理場+幹線管渠 合計
369,590
18,820
388,410
388,410
234,130
77,000
77,140
140
事務費
3,539
0
3,000
0
539
合計
391,949
234,130
80,000
77,140
679

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

計画的に事業を実施し、県が担当する幹線管渠は整備済、処理施設も現在の流入水量に対応した施設を整備済。

これまでの取組に対する評価

流入水量に応じた整備はできているが、今後は、老朽化した施設の維持補修・改築更新・長寿命化や、地球温暖化対策等新たな社会的要請に対応した施設整備を、計画的に行う必要がある。

工程表との関連

関連する政策内容

生活排水処理施設の普及

関連する政策目標

生活排水処理人口普及率の向上





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 299,993 184,145 0 0 56,155 59,000 0 0 693
要求額 391,949 234,130 0 0 77,140 80,000 0 0 679