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平成25年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:防災費 目:防災総務費
事業名:

防災総務事業費

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危機管理局 危機管理政策課 総務担当  

電話番号:0857-26-7790  E-mail: kikikanri-seisaku@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
25年度当初予算額 13,422千円 31,776千円 45,198千円 4.0人 3.0人 0.0人
25年度当初予算要求額 13,451千円 31,776千円 45,227千円 4.0人 3.0人 0.0人
24年度当初予算額 12,677千円 32,196千円 44,873千円 4.0人 3.0人 0.0人

事業費

要求額:13,451千円  (前年度予算額 12,677千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:13,422千円

事業内容

1 事業目的

 鳥取県防災計画に基づく各種防災対策に取り組むことで、県の防災力向上を図る。

     また、危機管理局内の運営・連絡調整、防災総務に係る業務を円滑・確実に実施することにより、初動体制等の強化を図る。

2 事業内容及び所要経費

事業区分
事業内容
所要経費
県防災顧問(11名)災害発生時に防災に関して専門的な立場からの指導・助言を受け、迅速かつ適切な防災対策を実施するための顧問に係る経費
<防災顧問の職務>
  • 災害発生時の防災対策への助言、指導
  • 防災に関する意見交換
  • 防災に関する県民啓発のための講演等への協力(該当時は別枠予算対応)
<変更内容>
  • 防災顧問の増(10名→11名)
(441千円)
460千円
防災会議鳥取県地域防災計画(防災関係機関が処理すべき業務を定め、防災活動を計画的に行い、住民の生命及び身体、財産を災害から保護)の作成、修正及び実施
<委員等人数>
  • 鳥取県防災会議 委員 80名(52名)
  • 鳥取県防災会議幹事会 39名(37名)
(394千円)
657千円
防災資機材倉庫(秋里)維持管理火災報知機設備等保守点検、機械警備、敷地内草刈委託に係る経費
(363千円)
363千円
都道府県消防・防災・危機管理部局長会に係る分担金 −
(50千円)
40千円
「鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例」改正に係る検討委員会「鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例」の改正の検討を行う。
(724千円)
605千円
危機管理局の管理運営
  • 危機管理局内の連絡調整、管理運営に係る経費
  • 防災対策のための体制整備及び被害情報の収集・整理
  • 防災対策のための国、県、県内機関との連携
  • 非常勤職員経費 等
(10,705千円)
11,326千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

1.防災会議
 防災会議は、災害対策基本法の規定に基づく県地域防災計画を作成し、その実施を推進することにより、災害の発生を予防し、災害発生の場合にはその被害を出来る限り軽減することを目標としている。原則として毎年度、県地域防災計画の修正を行っている。

※防災会議委員の拡充
 平成24年6月の災害対策基本法の改正に伴い、鳥取県防災会議条例を改正。災害対策基本法第15条第5項第5号から第8号の委員数を60名以内(改正前の委員数:第5号 12名以内、第6号 4名以内、第7号 26名以内)とし、防災会議への女性や高齢者等多様な主体の参画を進めることとした。


2.防災顧問
 各種訓練や検討会等へ出席してもらうことにより専門的な立場からの指導、助言及び協力を得て、県が行う防災対策を充実強化し、県全体の防災力向上につながっている。

3.鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例の改正検討
 鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例見直し検討委員会を10月22日に立ち上げ。24年度から25年度にかけて条例改正の検討を実施している。

これまでの取組に対する評価

1.防災会議
 毎年度、地域防災計画の必要な修正を行うことで、社会環境の変化、施設整備の充実等を踏まえた実態に即した内容の計画を作成することが出来ている。

2.防災顧問
 東日本大震災時や平成23年台風12号・15号時の県の対応として、専門的な立場から助言・指導をいただくとともに、訓練への参加や講演会の講師活動などに協力していただくなど、多岐にわたり、防災・危機管理に備える一助となっている。

工程表との関連

関連する政策内容

地域防災計画・行動マニュアル整備

関連する政策目標

様々な災害や危機に的確に対応し、県民を守れる消防・防災基盤づくり・危機管理体制づくりを推進します。


財政課処理欄


 各種委員会等の報酬及び報償費単価改定に伴い、報酬・報償費を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 12,677 0 0 0 0 0 0 34 12,643
要求額 13,451 0 0 0 0 0 0 27 13,424

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 13,422 0 0 0 0 0 0 27 13,395
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0