現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成25年度予算 の 県土整備部公共の防災・安全交付金(河川改修)
平成25年度
当初予算 公共事業  一般事業要求      支出科目  款:土木費 項:河川海岸費 目:河川改良費
事業名:

防災・安全交付金(河川改修)

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県土整備部 河川課  改良担当 

電話番号:0857-26-7379  E-mail:kasen@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
25年度当初予算額 323,000千円 40,514千円 363,514千円 5.1人 0.7人 0.0人
25年度当初予算要求額 1,142,000千円 40,514千円 1,182,514千円 5.1人 0.7人 0.0人
24年度当初予算額 331,000千円 41,035千円 372,035千円 5.1人 0.7人 0.0人

事業費

要求額:1,142,000千円  (前年度予算額 331,000千円)  財源:国1/2 

一般事業査定:保留   保留額:1,142,000千円

事業内容

1 目的

【河川改修】

     近年、全国的に豪雨等による中小河川の浸水被害が多発している。
     本県においても、平成16年9・10月台風、平成18年7月集中豪雨、平成23年9月台風により浸水被害が発生している。
     浸水被害軽減に向けて、河川断面の拡幅、築堤等の改修事業を実施する必要がある。

    【特定構造物改築事業】

     1975年〜1995年に大量に整備した河川管理施設の老朽化が進み、その更新・修繕を必要とする施設が、今後増加する状況である。
     河川管理施設の長寿命化、ライフサイクルコストの低減、及び維持管理費の平準化を図るため、「河川管理施長寿命化計画」策定に関する調査を行う。策定した河川管理施設維持管理計画(河川管理施設長寿命化計画)に基づき必要な処置(点検・整備)を行う。

2 事業内容

【河川改修】
    ○ 事業費      950,000千円 
    ○ 主な事業内容  
       ・河川断面拡幅
       ・築堤
    ○ 事業箇所   
       3箇所:八東川、私都川、由良川
【特定構造物改築事業)】
    ○ 事業費      192,000千円 
    ○ 主な事業内容
       ・長寿命化計画策定
       ・長寿命化計画に基づく点検・整備

箇所表

(単位:千円)

NO  新規/継続 区分 事業箇所 全体計画 当年度要望 備考
事業概要 期間 事業費 事業概要 要求額
(うち国庫)
査定額
(うち国庫)
前年度予算額
当年度以降残
001    継続
広域河川改修事業            
箇所なし           
                              
箇所なし                              H25-H25 0 箇所なし                              1,142,000
(571,000)
0
(0)
414,000
14,955,285
                                 
要求額合計 1,142,000 (うち国庫 571,000)
  査定額合計 0 (うち国庫 0)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

改修が必要な河川において、浸水実績等考慮し、重点的に河川改修を進めてきた。

これまでの取組に対する評価

改修事業を進めることにより、一定の被災軽減が図られている。

工程表との関連

関連する政策内容

河川整備効果の早期発現

関連する政策目標

浸水被害の減少を目指し河川等の整備を推進し、災害に強い県土づくりを進め、災害を未然に防止する。


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 331,000 165,500 0 0 0 148,000 0 0 17,500
要求額 1,142,000 571,000 0 0 0 513,000 0 0 58,000

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 1,142,000 571,000 0 0 0 513,000 0 0 58,000
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0