現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成25年度予算 の 未来づくり推進局のボランティア・県民活動推進事業
平成25年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

ボランティア・県民活動推進事業

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未来づくり推進局 鳥取力創造課 ボランティア・協働担当  

電話番号:0857-26-7071  E-mail:tottoriryoku@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 69,788千円 18,271千円 88,059千円 2.3人
補正要求額 -34,318千円 0千円 -34,318千円 0.0人
35,470千円 18,271千円 53,741千円 2.3人

事業費

要求額:-34,318千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:-34,318千円

事業内容

1 補正内容

とっとり県民活動活性化センターの体制の計画変更に伴う減額。


    主な補正理由
    (1)職員追加募集の変更に伴う人件費の減額(約17,292千円)
     当初:4月から2名、7月から6名
     変更後:4月から2名、1月から3名
    (平成26年度は5名となる予定)

    (2)支部設置時期変更に伴う減額(約6,823千円)
     当初:NPO等に委託(7月〜)
     変更後:平成26年度に設置のあり方を含め検討とするとしたため、今年度は設置せず

    (3)その他(約10,203千円)
     ・職員採用計画の変更に伴う事業実施の縮小に伴う減額
        講座・研修、交流会の実施回数の減  
        NPO、地域づくり、ボランティア活動に関する専門家・講師派遣の未実施 等
     ・講座、研修、交流会の実施、及び県外研修視察助成等の執行残

     

2 計画変更となった理由

当該センターの支援事業の内容等については、平成23年度、24年度に、外部の有識者、活動者等からなるプロジェクトチームにおいて検討したものであるが、センターの利用者となる県民の方からも幅広く意見を聴取する必要があるとの判断から、平成25年度に新たに設置された「パートナー県政推進会議」において、意見を聞くこととしたため、センターの事業実施を見合わせたもの。

○パートナー県政推進会議で出た主な意見
 (第1回(5/19)、第2回(7/20))

新しいセンターには県民のみなさんの活動に停滞、遅滞を生じないような取組をお願いしたい。
・最初の時間をかけてどこに誰がなにをしているのか、とにかく現場を回って、データを取り、つながりをつくる時間にしてほしい。

3 補正要求額

委託費
目 名
現 計
予算額
補  正
予算額
残 額
補正要求額の財源内訳
国 庫
その他
県 費
計 画
調査費
65,900
△34,318
31,582
0
△34,318
0
※その他は鳥取力創造運動推進基金繰入金


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 69,788 0 0 0 0 0 0 65,207 4,581
要求額 -34,318 0 0 0 0 0 0 -34,318 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -34,318 0 0 0 0 0 0 -34,318 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0