現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成25年度予算 の 文化観光局の新生とりアート事業
平成25年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

新生とりアート事業

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文化観光局 文化政策課 文化芸術担当  

電話番号:0857-26-7843  E-mail:bunsei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
25年度当初予算額(最終) 0千円 794千円 62,937千円 0.1人
24年度当初予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:3,000千円    財源:単県   復活:3,000千円

一般事業査定:計上   計上額:3,000千円

事業内容

1 事業内容

「とりアート構想」に基づき、第11回とりアートを開催する。

2 調整要求内容及び金額

平成25年度に東部地区で実施するメイン事業制作委託料について、以下のとおり要求する。


    当初要求額
    査定額
    調整要求額
    18,000千円
    15,000千円
    3,000千円

3 全体事業費内訳

                                   (単位:千円)
課長査定額
調整要求額
合計
メイン事業

[内訳]
H25東部開催経費
H26西部開催準備経費
H27中部開催準備経費
18,605

    15,000
3,500
105
3,000

3,000
-
-
21,605

18,000
3,500
105
各地区企画運営事業
8,490
-
8,490
人材育成事業
2,023
-
2,023
広報費
3,929
-
3,929
運営事務費
3,942
-
3,942
事務局人件費
22,154
-
22,154
59,143
3,000
62,143

4 調整要求理由

(1)メイン事業に係る予算額(準備期間含む)
1事業25,000千円として、平成24年度予算査定時にルール化。

(2)(1)に伴う平成25年度実施メイン事業総経費(平成24年度予算査定時)

総事業費
平成24年度
予算額
平成25年度
予算額(想定)
25,000千円
10,000千円
15,000千円

(3)メイン事業に係る平成24年度予算執行状況                               
予算額
10,000千円
執行見込額
6,500千円
執行残額
3,500千円

(4)(3)の執行残の理由
 事業決定までに時間を要したことから、全体スケジュールがずれ込んだため、年度内に準備できる範囲が減少し、次年度への先送りが発生したもの。

(5)平成25年度実施メイン事業に係る所要見込額

総事業費
平成24年度
執行見込額
平成25年度
所要見込額
(当初要求額)
24,500千円
6,500千円
18,000千円

工程表との関連

関連する政策内容

文化芸術活動の活性化、鑑賞機会の充実

関連する政策目標

県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 59,143 0 0 0 0 0 0 0 59,143
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 3,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000
追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 3,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000
要求総額 62,143 0 0 0 0 0 0 0 62,143

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 3,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0