課名 | 事業名 | 時期 | | 段階 | 要求額 | 計上額 | |
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| 5 2月補正 |
| 0 | 0 | |
| | | | 1 一般事業要求 | | | |
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| 07 LED照明等省エネルギー型設備の県有施設への率先導入事業 |
| 23,772 | 11,131 | |
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| 29,263 | 16,622 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 29,263 | 16,622 | |
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| -5,491 | -5,491 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -5,491 | -5,491 | |
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| 1,107 | 1,107 | |
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| 1 当初予算 |
| 1,107 | 1,107 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 1,107 | 1,107 | |
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| 09 東日本大震災避難者生活再建支援事業 |
| 2,571 | 2,571 | |
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| 4,046 | 4,046 | |
| | | | 3 一般事業調整 | 4,046 | 4,046 | |
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| -1,475 | -1,475 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -1,475 | -1,475 | |
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| 3,526,741 | 3,526,741 | |
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| 1 当初予算 |
| 3,526,741 | 3,526,741 | |
| | | | 6 その他調整 | 3,526,741 | 3,526,741 | |
| 財政課 |
| 59,365,954 | 59,360,554 | |
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| 109,150 | 108,750 | |
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| 1 当初予算 |
| 109,150 | 108,750 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 109,150 | 108,750 | |
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| 02 財政運営費(予算用務) |
| 4,239 | 4,239 | |
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| 4,239 | 4,239 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 4,239 | 4,239 | |
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| 6,965 | 6,965 | |
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| 1 当初予算 |
| 6,965 | 6,965 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 6,965 | 6,965 | |
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| 04 財政運営費(議事調整用務) |
| 4,178 | 4,178 | |
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| 4,178 | 4,178 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 4,178 | 4,178 | |
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| 7,363 | 7,363 | |
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| 1 当初予算 |
| 11,970 | 11,970 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 11,970 | 11,970 | |
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| 5 2月補正 |
| -4,607 | -4,607 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -4,607 | -4,607 | |
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| 06 償還金 |
| 35,000 | 30,000 | |
|
| 35,000 | 30,000 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 35,000 | 30,000 | |
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| 41,177 | 41,177 | |
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| 1 当初予算 |
| 105,231 | 105,231 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 105,231 | 105,231 | |
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| 5 2月補正 |
| -64,054 | -64,054 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -64,054 | -64,054 | |
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| 08 公債管理特別会計繰出金 |
| 58,891,645 | 58,891,645 | |
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| 59,772,518 | 59,772,518 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 59,772,638 | 59,772,638 | |
| | | | 6 その他調整 | -120 | -120 | |
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| 5 2月補正 |
| -880,873 | -880,873 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -880,873 | -880,873 | |
| | | | 6 その他調整 | 0 | 0 | |
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| 112,205 | 112,205 | |
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| 1 当初予算 |
| 136,598 | 136,598 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 136,598 | 136,598 | |
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| 5 2月補正 |
| -24,393 | -24,393 | |
| | | | 1 一般事業要求 | -24,393 | -24,393 | |
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| 10 予備費 |
| 150,000 | 150,000 | |
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| 150,000 | 150,000 | |
| | | | 1 一般事業要求 | 150,000 | 150,000 | |
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| 4,032 | 4,032 | |
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