現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成25年度予算 の 文化観光局の鳥取県立童謡館管理運営費
平成25年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

鳥取県立童謡館管理運営費

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文化観光局 文化政策課 企画調整担当  

電話番号:0857-26-7839  E-mail:bunsei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
25年度当初予算額 83,051千円 2,383千円 85,434千円 0.3人 0.0人 0.0人
25年度当初予算要求額 84,235千円 2,383千円 86,618千円 0.3人 0.0人 0.0人
24年度当初予算額 72,676千円 2,414千円 75,090千円 0.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:84,235千円  (前年度予算額 72,676千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:83,051千円

事業内容

1 事業内容

県立童謡館の管理及び文化事業の実施に係る委託料を措置する。

2 委託料の概要

(1)指定管理者 財団法人鳥取童謡・おもちゃ館

    (2)指定期間   平成21年4月1日〜平成26年3月31日
    (3)委託料総額  363,380千円
     〔債務負担行為予算額(5年分) 365,880千円〕
    債務負担行為限度額
    当該年度要求額
    平成21年度
    73,176千円
    72,676千円
    平成22年度
    73,176千円
    72,676千円
    平成23年度
    73,176千円
    72,676千円
    平成24年度
    73,176千円
    72,676千円
    平成25年度
    73,176千円
    72,676千円
    総額
    365,880千円
    363,380千円

3 次期指定管理者選定委員会の開催

平成26年度からの指定管理者の選定にあたって外部委員による選定委員会を開催する。

(1)委員の構成 税理士、学識経験者、有識者 計4名
(2)開催回数 3回程度(現地調査、募集要項の検討、指定管理候補者の選定)
(3)必要経費  145千円(報償費110千円、特別旅費35千円)

4 施設・設備改良業務(委託料含む)11,128千円

項目
改修内容
要求額(千円)
(1)童謡館木造教室等映像・音響・調光制御機器更新業務展示物の機能維持のための機器の更新
11,101
(委託)
(2)公衆無線LAN整備業務観光客等施設利用者の利便性向上のための環境整備
27
(その他
需用費)
合計
11,128

◆公衆無線LAN整備業務

・観光客等施設利用者の情報収集等利便性向上のため、県立童謡館、鳥取世界おもちゃ館の展示棟1〜3階に公衆無線LANのアクセスポイントを整備する。

・整備の責任は県と鳥取市が1/2ずつ負う。

・業務の効率化を図るため、市の責任分を県が受託し、県が一括して発注する。

・その他需用費の1/2を市からの委託料により収入。

※わらべ館の建物については、県と市の持分はそれぞれ1/2ずつとなり、建物内部について県・市の持分の区画を区分しているが、今回の整備により県・市ともに施設の公衆無線LAN環境が整備できるため、共有部分の改良として、経費を1/2ずつ負担する。

5 備品購入

項目
改修内容
要求額(千円)
(1)AEDの更新耐用年数7年経過のため更新
286
合計
286

6 平成25年度要求総額

84,644千円
【内訳】
区分
要求額(千円)
(1)委託料
83,777
    うち指定管理委託料
72,676
    うち施設改修関係委託
11,101
(2)報酬
110
(3)特別旅費
35
(4)備品購入費
286
(5)その他需用費
27
合計
84,235

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

◆平成18年度から3年間、指定管理者制度導入により、(財)鳥取童謡・おもちゃ館を指定管理者に指定して管理を委託。さらに平成21年度から5年間、同じく(財)鳥取童謡・おもちゃ館を指名して指定管理を委託。

◆県立童謡館の管理運営、童謡をテーマにした各種事業、童謡についての調査・研究・普及・啓発に関する事業を実施。

これまでの取組に対する評価

◆施設の管理運営等については、概ね良好になされてきた。

◆平成23年度にリニューアルオープンし、今後、リニューアルの成果を入館者増に着実につなげていくことが課題。

工程表との関連

関連する政策内容

文化芸術活動の活性化、鑑賞機会の充実

関連する政策目標

県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充


財政課処理欄


 施設・設備改修、備品の更新については、金額を精査しました。
  また、各種委員会等の報酬改定に伴い、運営委員会及び審査会委員の報酬を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 72,676 0 0 0 0 0 0 0 72,676
要求額 84,235 0 0 0 0 0 0 13 84,222

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 83,051 0 0 0 0 0 0 13 83,038
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0