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平成25年度
9月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

児童養護施設等処遇向上対策事業

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福祉保健部 青少年・家庭課 児童養護担当  

電話番号:0857-26-7149  E-mail:seisyounen-katei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 19,672千円 1,589千円 21,261千円 0.2人
補正要求額 2,398千円 0千円 2,398千円 0.0人
22,070千円 1,589千円 23,659千円 0.2人

事業費

要求額:2,398千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:2,398千円

事業内容

1要求理由

各施設が配置する補助対象職員数が見込みを上回り、補助所要額が当初予算額を超過したため、不足額について補正を行う。

2事業内容

個別指導を必要とする被虐待児、発達障がい児、知的障がい児が入所する児童養護施設、情緒障がい児短期治療施設において、その処遇の向上を図るため、国の職員配置基準を超えて直接処遇職員を配置するための経費を補助する。

    <概要>
    【実施主体】児童養護施設(5施設)、情緒障がい児短期治療施設(1施設)
    【補助率】10/10
    【補助基準】当該年度各月初日現在で、直接処遇職員(児童指導員・保育士)が国の配置基準を上回る範囲において、入所している被虐待児、発達障がい児、知的障がい児が10名を超える場合、被虐待児等の入所が10名を超えるごとに1名ずつ加算する。

3積算根拠

補正要求額:2,398千円
当初予算額補助所要額差引き補正要求額
負担金、補助及び交付金2,459千円×8名
=19,672千円
204,350円×12月×9名
=22,069,800円
2,397,800円
合計19,672千円22,070千円2,398千円
※要求時の一人あたり基準額(年額)は虐待対応協力員(非常勤)と同額。


工程表との関連

関連する政策内容

児童虐待施策の充実

関連する政策目標

児童虐待の未然防止と被虐待児の支援の充実


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 19,672 0 0 0 0 0 0 0 19,672
要求額 2,398 0 0 0 0 0 0 0 2,398

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 2,398 0 0 0 0 0 0 0 2,398
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0