現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成25年度予算 の 福祉保健部の精神障がい者地域移行・地域定着支援事業
平成25年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:精神衛生費
事業名:

精神障がい者地域移行・地域定着支援事業

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福祉保健部 障がい福祉課 精神保健担当  

電話番号:0857-26-7862  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
25年度当初予算額(最終) 7,117千円 25,421千円 32,538千円 3.2人
24年度当初予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:3,500千円    財源:国1/2   追加:3,500千円

一般事業査定:計上   計上額:3,500千円

事業内容

1 調整要求理由

高齢入院患者地域支援事業について、厚労省からの来年度事業概要の説明を基に、1病院分50万円(補助金)を当初要求し予算計上となったが、その後、厚労省から、「来年度実施予定の都道府県が少ない等により、1県あたり400万円を上限とし、実施病院数は問わない事とする予定(補助でも委託でも可)。」との新たな説明があったため、今年度より事業実施中の県内4病院において、引き続き事業を実施するものと想定し、調整要求を行う。

2 調整要求額

                                        (単位:円)
区 分
当初
要求額
課長
査定額
調整
要求額
地域移行推進会議と地域移行連絡会の開催
1,050
1,031
地域移行支援強化事業
536
482
ピアサポーター退院・退所支援
369
243
地域と病院との交流
567
378
高齢入院患者地域支援事業
500
500
3,500
その他事務費
983
983
4,005
3,617
3,500

3 事業内容(高齢入院患者地域支援事業)

高齢入院患者の退院を促進するため、医師、看護師、精神保健福祉士、退院支援員等多職種と地域の関係者(相談支援専門員・介護支援専門員)がチームとなり、退院に向けた意欲の喚起、環境調整を行う。
    事業主体
    委託先
    精神科病院
    財源内訳
    国庫1/2、県費(支え愛基金)1/2
    委託内容
    ○退院支援員の配置
    ○専門部署の設置
    ○地域の関係者と協働した研修、シンポジウム等の企画、調整など地域移行に向けた普及啓発の推進
    補助対象経費報償費、旅費、需用費等

    ※本事業は、来年度から国のモデル事業となり、事業効果の検証を行い、3年後の診療報酬化を目指す。

4 積算根拠

委託料 1,000千円×4病院 =4,000千円


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

本年度11月から県内4病院(東部2・中部1・西部1)に委託し、高齢入院患者地域支援事業を実施中。

これまでの取組に対する評価


財政課処理欄


 地域支え愛基金を充当します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 3,617 1,315 0 0 0 0 0 250 2,052
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 3,500 1,750 0 0 0 0 0 1,750 0
保留・復活・追加 要求額 3,500 1,750 0 0 0 0 0 1,750 0
要求総額 7,117 3,065 0 0 0 0 0 2,000 2,052

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 3,500 1,750 0 0 0 0 0 1,750 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0