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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成26年度予算
福祉保健部
児童養護施設等処遇向上対策事業
9月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:
児童養護施設等処遇向上対策事業
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福祉保健部
青少年・家庭課 児童養護担当
電話番号:0857-26-7893
E-mail:
seisyounen-katei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
既査定額
2,396千円
0千円
2,396千円
0.0人
補正要求額
2,456千円
0千円
2,456千円
0.0人
計
4,852千円
0千円
4,852千円
0.0人
事業費
要求額:
2,456千円
財源:単県
追加:
2,456
千円
一般事業査定:計上 計上額:2,456千円
事業内容
1 要求理由
虐待を受けた児童等個別の支援を必要とする児童の増加に対して、各施設が直接処遇職員の増配置に迅速に対応することができるよう、所要額(2名分)について要求する。
2 事業内容
個別指導を必要とする被虐待児、発達障がい児、知的障がい児が入所する児童養護施設、情緒障がい児短期治療施設において、その処遇の向上を図るため、国の職員配置基準を超えて直接処遇職員を配置するための経費を補助する。
<概要>
【実施主体】児童養護施設(5施設)、情緒障がい児短期治療施設(1施設)
【補助率】10/10
【補助基準】当該年度各月初日現在で、直接処遇職員(児童指導員・保育士)が国の配置基準を上回る範囲において、入所している被虐待児、発達障がい児、知的障がい児が10名を超える場合、被虐待児等の入所が10名を超えるごとに1名ずつ加算する。
3 積算根拠
○当初予算額 19,704千円
○9月補正要求額 2,396千円
節
当初予算額
補助所要額
差引き補正要求額
負担金、補助及び交付金
2,463,000円×8名
=19,704,000円
204,628円×12月×9名
=22,099,824円
2,395,824円
合計
19,704千円
22,100千円
2,396千円
※要求時の一人あたり基準額(年額)は虐待対応協力員(非常勤)と同額。
○9月補正調整要求額 2,456千円
204,628円×6か月×2名=2,455,536円
工程表との関連
関連する政策内容
児童虐待の防止と要保護児童の支援を図る
関連する政策目標
児童虐待防止及び里親制度の広報啓発の推進
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
2,396
0
0
0
0
0
0
0
2,396
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
2,456
0
0
0
0
0
0
0
2,456
保留・復活・追加 要求額
2,456
0
0
0
0
0
0
0
2,456
要求総額
4,852
0
0
0
0
0
0
0
4,852
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
2,456
0
0
0
0
0
0
0
2,456
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0