事業名:
コンベンション誘致促進事業
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文化観光スポーツ局 観光戦略課 総務企画担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
26年度当初予算額 |
44,227千円 |
774千円 |
45,001千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
26年度当初予算要求額 |
44,227千円 |
774千円 |
45,001千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
25年度当初予算額 |
56,102千円 |
794千円 |
56,896千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:44,227千円 (前年度予算額 56,102千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:44,227千円
事業内容
1 事業概要
県内産業の振興、地域活性化、国際的相互理解の増進及び文化の向上を図るため、県内全域を対象にしたコンベンションの誘致を促進する(財)とっとりコンベンションビューローの実施事業に対して補助するとともに、誘致活動の強化、受入体制の充実を図る。
2 事業内容
(1)誘致セールス活動の強化
従来から対象としている学会・大会・スポーツをきめ細かく訪問し誘致の拡大を図る。
(2)合宿及び企業コンベンションの取組
引き続き合宿・企業コンベンションに取り組み、県内への集客増加を推進する。
(3)MICE※の取組
韓国に加え、新たに台湾をターゲットとして誘致を促進する。
(4)コンベンション受入態勢及びもてなしの充実
地元関係諸団体(観光・物産)と連携し、県内各地区でのコンベンション受入態勢の充実を図る。
3 所要経費
要求額 44,227千円 (H25:56,102千円)
(1)運営費交付金
県内へのコンベンション誘致に取り組む(財)とっとりコンベンションビューローに対して、運営費及び人件費を交付する。
事業実施主体 | (財)とっとりコンベンションビューロー |
負担率 | 1/2(県・4市) |
要求額 | 24,927千円 (H25:24,927千円) |
(2)開催助成費補助金
コンベンションの主催者に対する助成制度への補助を行い、誘致の促進を図る。
事業実施主体 | (財)とっとりコンベンションビューロー |
負担率 | 1/2(県・開催市町村) |
要求額 | 19,300千円 (H25:31,175千円) |
4 今後の展開
[現状]
コンベンションの開催規模が縮小傾向
[今後の展開]
(1)新規獲得を最重要推進項目とし、MICE、企業コンベ ンション及び合宿誘致への取り組みを強化する。(関係機関等との連携強化による情報収集、共同セールスの展開、専任職員の配置等)
(2)平成24年度から開始した高校生以下のコンベンション開催費助成補助についても、引き続き積極的に誘致を行う。
(3)誘致が確定しているコンベンションについても、アフターコンベンションの魅力的なメニュー等を主催者側に提案する等、参加者の滞在時間延長(宿泊数の増加)を働きかける。
※「MICE」とは、:企業等の会議(Meeting)、企業の行う報奨・研修旅行(インセンティブ旅行)(Incentive(Travel))、国際会議(Convention)、イベント、展示会・見本市(Event/Exhibition) の頭文字のこと。 国の施策上の概念としては、インバウンドを構成要素としている。
※アフターコンベンションとは、:コンベンション後の催し(観
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〈交付金の概要〉
○県1/2、四市1/2の基本ルールを堅持
○交付金額は、従来どおり所要額から算出
○各年度の精算返納はなし
○事業計画において目標を設定し、理事会等で実績を評価
○期間設定:2年間(H25、H26)
⇒ 設定期間は、昨今の不安定な経済情勢の考慮と交付金1/2を負担している4市の意向による。
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これまでの取組と成果
これまでの取組状況
従来の学術、大会、スポーツの各コンベンションに加え、新たな需要が期待できる分野として、平成22年度からMICE及び企業コンベンション、平成23年度から合宿の誘致、平成24年度から高校生以下の合宿にうちても取り組んでいる。
これまでの取組に対する評価
コンベンション誘致実績について、積極的な誘致活動により増加している。
工程表との関連
関連する政策内容
魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信
関連する政策目標
本県の自然、温泉、食の魅力等により、農林漁業体験やその地域の自然・文化に触れ交流を楽しむグリーンツーリズムや、滞在型の観光客の増加を目指します。また、経済波及効果の大きい大規模な催し、会議等の誘致も促進します。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
56,102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56,102 |
要求額 |
44,227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44,227 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
44,227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44,227 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |