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予算編成過程の公開
平成26年度予算
文化観光スポーツ局
まんが王国発ソフトパワー事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:
まんが王国発ソフトパワー事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
文化観光スポーツ局
まんが王国官房
電話番号:0857-26-7801
E-mail:
mangaoukoku@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
26年度当初予算額
247,793千円
38,695千円
286,488千円
5.0人
3.0人
0.0人
26年度当初予算要求額
40,650千円
7,739千円
48,389千円
1.0人
3.0人
0.0人
25年度当初予算額
40,978千円
47,664千円
88,642千円
1.0人
3.0人
0.0人
事業費
要求額:
40,650千円
(前年度予算額 40,978千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:40,650千円
事業内容
1 概要
○これまで、「国際まんが博」、「まんが博・乙」のイベント開催によ
り、まんが王国とっとりを国内外に大きく情報発信したり、まん
がを活用したまちづくりを進めている。
○この取組を着実に発展させるため、まんが王国とっとりの今後
の方向性を、知識と経験を持つ有識者による「まんが王国とっと
り元老院」で議論している。
○今後も引き続き、「まんが王国とっとり」が着実に発展することを
目指し、市町村・民間団体と一緒になって取り組む国づくりの基
本的な指針として「まんが王国とっとり国づくりチャレンジプラン
(仮称)」の策定を進めている。
《国づくりの方向性》
次の3つのアプローチをもって、取りまとめていく予定。
1 文化振興・観光振興
2 人間形成・産業育成
3 交流推進・相互理解
《元老院での意見(抄)》
・建国2年目以降は、総花的・全方位型ではなく、絞り込んだ取組を
継続的に実施していくこと。
・必ずしもまんがを目的にしていない一般観光客に対するアプローチ
は、漫画愛好家に対するものとは異なる。温泉などの観光資源にま
んがを使い県全体をアピールしてはどうか。
・県は、既存のまんが関連施設の取組を支援するとともに、地道で
あっても、まんがに親しめるようなイベントを実施すべき。
・市町村等による地域づくりの取組を県が支援するとともに、早めに
情報発信することが必要。
・まんがは、海外で人気が高い。インバウンド推進には、「まんが」を
視野に入れる必要がある。
・まんが表現は、子育て王国や食のみやこにも活用していくべき。ま
んが王国官房として、商談会の開催で県内クリエイターとの橋渡しを
行うなど、部局横断的な連携に留意してほしい。
2 要求事業内容
1)観光振興
項目・要求額
要求概要
韓国・台湾まんが博覧会出展(継続)
7,333千円
(7,333千円)
海外への観光客誘客戦略として、本県の固有素材である「まんが」を活用したPRのため海外マンガ博覧会に出展。
1 内容
(1)韓国富川国際漫画祝祭
・平成19年度から8回目の出展
(2)台湾漫画博覧会
・平成19年度から6回目の出展
2 主要経費
出展委託費、職員旅費
*戦略要求で重点ターゲット地域を追加
ヒトコマまんが展の開催
6,340千円
(H25まんが博・乙)
1 開催時期
平成26年7〜8月
2 開催場所
県内3ヶ所(東・中・西部地域)
3 主要経費
出展委託料、ヒトコマまんがの会招聘旅費
2)交流促進
項目・要求額
要求概要
第3回国際マンガコンテストの開催(継続)
10,406千円
(10,406千円)
本県発の国際マンガコンテストを継続開催し、新たな人材の発掘・育成とともに、海外ネットワークを拡大する。
1 スケジュール
・公募(H26.1〜H26.4)
・作品整理・審査(H26.5〜8)
・図録作成(H26.9〜10)
・入賞者発表(H26.11.3 マンガの日)
※第4回コンテスト公募をH26.11に開始
2 主要経費
コンテスト賞金、審査会経費、広報費
図録作成経費、入賞者受入経費
3)情報発信
項目・要求額
要求概要
広報宣伝資料作成(継続)
3,698千円
(8,346千円)
1 内容
(1)まんが王国とっとり通信の発行(継続)
県内観光地、話題等をまんがにより紹介
(2)まんが王国とっとり応援団運営(継続)
(3)まんが王国とっとりロケ地ガイドの作成など
(4)まんが王国とっとりホームページ管理運営
2 主要経費
版下作成委託費等
4)事務費等 12,873千円(14,893千円)
・非常勤職員(普及啓発員1名、一般1名、補助1名)
・標準事務費等
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
40,978
0
0
0
0
0
0
34,286
6,692
要求額
40,650
7,766
0
0
0
0
0
26,181
6,703
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
40,650
7,766
0
0
0
0
0
26,181
6,703
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0