事業名:
まんが王国発ソフトパワー事業(政策戦略事業)
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文化観光スポーツ局 まんが王国官房
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト(A+B) |
従事人役 |
現計予算額 |
207,143千円 |
38,695千円 |
245,838千円 |
5.0人 |
補正要求額 |
-36,615千円 |
0千円 |
-36,615千円 |
0.0人 |
計 |
170,528千円 |
38,695千円 |
209,223千円 |
5.0人 |
事業費
要求額:-36,615千円 財源:国1/2
一般事業査定:計上 計上額:-36,615千円
事業内容
1 補正内容
国庫補助金の不採択による減額補正。
2 補正要求額
(単位:千円)
(目名)
事業名 | 現計予算額 | 補正予算額 | 計 | 補正要求額の財源内訳 |
国庫 | 他 | 県費 |
(観光費)
まんが王国発ソフトパワー事業 | 247,793 | △40,715 | 207,078 | △40,715 | 0 | 0 |
政策戦略事業 | 207,143 | △36,615 | 170,528 | △36,615 | 0 | 0 |
一般事業 | 40,650 | △4,100 | 36,550 | △4,100 | 0 | 0 |
工程表との関連
関連する政策内容
まんが王国とっとりの推進
関連する政策目標
国際マンガサミットで築いた財産を活かす。さまざまな主体との連携・協働を強化する。将来像と実績を見える化する。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
現計予算額 |
207,143 |
42,291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164,852 |
0 |
要求額 |
-36,615 |
-36,615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
-36,615 |
-36,615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |