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予算編成過程の公開
平成26年度予算
文化観光スポーツ局
観光振興費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:
観光振興費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
文化観光スポーツ局
観光戦略課 総務企画担当
電話番号:0857-26-7218
E-mail:
zaisei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
26年度当初予算額
51,837千円
20,121千円
71,958千円
2.4人
0.0人
0.0人
26年度当初予算要求額
52,496千円
20,121千円
72,617千円
2.6人
0.0人
0.0人
25年度当初予算額
40,320千円
20,654千円
60,974千円
2.6人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
52,496千円
(前年度予算額 40,320千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:49,696千円
事業内容
1 事業概要
魅力ある観光地をつくり、観光による誘客を推進するため、より一
層のもてなしの向上の取組等を推進するとともに、観光振興施策
の企画・立案のため、本県の観光客の数、出発地、観光の動機な
どについて調査を行う。
2 事業内容
(1)ようこそようこそ鳥取県運動の推進 0千円(164)
条例見直しに伴い、別事業で別途要求
(2)観光客入込動態調査の実施 2,470千円(2,470)
県の観光振興策を企画・立案し、観光施策を客観的に評価する資料とするため、本県の観光客数、観光消費額、発地都道府県などについて調査を行う。
○アンケート調査の実施(委託)
県内10箇所の観光地で、四半期に1度、観光客への対面式のアンケート調査を委託して実施。(アンケート項目:訪問回数、利用宿泊施設、利用交通機関、観光消費額、など)
○観光入込客数(実人数)、観光消費額等の推計
四半期毎に市町村から収集した観光入込客数(延べ人数)とアンケート調査結果から、観光入込客実人数、観光消費額等を推計する。
市町村
・調査対象箇所の選定・報告(年1回)
・調査対象箇所の観光入込客数の報告
県
・委託してアンケート調査を実施
・アンケート調査結果及び観光施設毎の入込延べ人数から観光入込客数実人数等の推計
(3)各種団体の観光施策等への負担金 2,162千円(2,162)
○(社)日本観光振興協会
○(社)日本観光振興協会中国支部
○(社)日本観光振興協会の観光情報システム分担金
○中国地域観光推進協議会
○山陰観光連盟
○(社)日本スポーツツーリズム推進機構
(4)旅行業法の運用
旅行業法に基いて登録を実施し、指導や検査を行うことで、旅行業者等の業務の適正な運営を確保し、旅行者の利便の増進を図る。
(5)地域資源振興事業 4,012千円(310)
砂丘西側子どもの国臨時駐車場横の松くい虫被害木等の伐採を行うなど、管理を行う。
◯薬剤樹幹注入 3,702千円
○被害木等伐採 310千円
(6)観光地環境整備事業 3,000千円(1,500)
県が設置してる観光案内看板(全37基)の板面情報更新、点検、修繕を行う。
(7)心に残る映画ロケ推進事業1,000千円(1,000)
映画、ドラマ、CM等のロケーションによる情報発信を拡大し、観光客誘客の促進を図るため、フィルムコミッションの運営・活動を支援する。
支援内容
金額
備考
1
運営費及び誘致にかかる経費に対する負担金
300千円
とっとりFC賛助会員(団体)
10,000円×30口
2
ロケ支援補助金
700千円
限度額700千円
合計
1,000千円
(8)観光PRツール作成 7,700千円(0)
◯DVD作成 3,100千円
・平成21年度に作成。掲載情報が古く、静止画の連続であるためPR力が弱い。
・県民が自由に使用し、情報発信していただける観光DVDを作成する。
◯ポスター作成 4,600千円
・平成18年度に作成。著作権の関係により、増刷が困難。
・誘客につながる、印象に残るポスターを作成する。
(9)非常勤職員 1,804千円(1,801)
事務(一般事務)
(10)標準事務費 30,723千円(30,913)
工程表との関連
関連する政策内容
魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信
関連する政策目標
B地域自らが、自然、温泉、歴史、食、文化、人物等に着目し、知恵と力を結集させて地域資源を磨き、行政がその取組内容に応じたサポートをしていきます。県は、各市町村等と連携し、着地型観光メニューを含め、県内各地域の観光商品等のネットワーク化を図ります。いわゆる「御当地検定」など、地域資源に関する知識を深めるとともに、情報発信につながる取組を推進します。
財政課処理欄
ポスター作成経費を精査しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
40,320
0
72
0
0
0
0
7
40,241
要求額
52,496
1,851
111
0
0
0
0
7
50,527
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
49,696
1,851
111
0
0
0
0
7
47,727
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0