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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成26年度予算
福祉保健部
保育緊急確保事業
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:
保育緊急確保事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
福祉保健部
子育て応援課 保育・幼児教育担当
電話番号:0857-26-7148
E-mail:
kosodate@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
430,929千円
3,870千円
434,799千円
0.5人
補正要求額
19,877千円
0千円
19,877千円
0.0人
計
450,806千円
3,870千円
454,676千円
0.5人
事業費
要求額:
19,877千円
財源:国1/3ほか
一般事業査定:計上 計上額:19,877千円
事業内容
1 事業概要
国の保育緊急確保事業を活用し、子ども・子育て支援新制度への円滑な移行を図るため、小規模保育支援などの新制度における施設型給付・地域型保育給付に関する事業や、地域子育て支援拠点事業など、新制度における地域子ども・子育て支援事業等を先行的に支援する。
【事業一覧】
※の事業はこの緊急確保事業による新規事業であり、それ以外の事業は安心こども基金事業からの移行
事業名
負担割合
備考
国
県
市町村
1 待機児童解消加速化プラン関係事業
○保育士等処遇改善臨時特例事業
3/4
1/8
1/8
実施市町村あり
○小規模保育運営支援事業
1/2
1/4
1/4
○グループ型小規模保育事業
1/2
1/4
1/4
○幼稚園における長時間預かり保育支援事業
1/2
1/4
1/4
○家庭的保育事業
1/2
1/4
1/4
○認可化移行総合支援事業
1/2
1/4
1/4
○認定こども園事業費
1/2
1/4
1/4
実施市町村あり
※
○保育体制の強化
1/2
1/4
1/4
○民有地マッチング事業
1/2
1/4
1/4
※
○利用者支援事業
1/3
1/3
1/3
実施市町村あり
2 そのほか事業
※
○放課後児童クラブ開所時間延長支援事業
1/3
1/3
1/3
○地域子育て支援拠点事業
1/3
1/3
1/3
実施市町村あり
○一時預かり事業
1/3
1/3
1/3
実施市町村あり
○子育て援助活動支援事業(ファミサポ)
1/3
1/3
1/3
実施市町村あり
○乳児家庭全戸訪問事業
1/3
1/3
1/3
実施市町村あり
○養育支援訪問事業
1/3
1/3
1/3
実施市町村あり
○子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
1/3
1/3
1/3
実施市町村あり
○子育て短期支援事業
1/3
1/3
1/3
実施市町村あり
※
○新規参入施設への巡回支援事業
1/3
1/3
1/3
○へき地保育事業
1/2
1/4
1/4
2 補正内容
○ 「算定基準(案)」による再計算(18,581千円)
平成26年度当初予算時は、移行前の安心こども基金事業の基準により算定しており、その後国が示した基準(案)によって算定したことによって生じる増額分を計上する。
※ 特に、一時預かり事業について、利用規模が少ない施設への要件の緩和、基準単価の増額があったことが一番の要因
○ 実施事業の追加(1,969千円)
以下の事業について、平成26年度当初予算から追加
日吉津村 … 利用者支援事業
3 要求額
補助金 19,877千円
(国13,155千円、県6,722千円)
【積算根拠】
事業名
H26当初
再計算額
増減額
認定こども園事業
30,537
30,537
0
利用者支援事業
0
1,296
-1,296
保育士等処遇改善臨時特例事業
141,019
150,015
-8,996
地域子育て支援拠点事業
174,236
175,028
-792
一時預かり事業
30,087
41,116
-11,029
子育て援助活動支援事業
20,954
20,808
146
乳児家庭全戸訪問事業
13,480
13,590
-110
養育支援訪問事業
12,530
11,376
1,154
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
1,017
630
387
子育て短期支援事業
4,069
3,410
659
新規参入施設への巡回支援事業
0
0
0
へき地保育事業
3,000
3,000
0
合計
430,929
450,806
-19,877
【内訳】
《国負担分》
事業名
H26当初
再計算額
増減額
認定こども園事業
20,358
20,358
0
利用者支援事業
0
648
-648
保育士等処遇改善臨時特例事業
120,873
128,586
-7,713
地域子育て支援拠点事業
87,118
87,514
-396
一時預かり事業
15,043
20,558
-5,515
子育て援助活動支援事業
10,477
10,404
73
乳児家庭全戸訪問事業
6,740
6,795
-55
養育支援訪問事業
6,265
5,688
577
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
508
315
193
子育て短期支援事業
2,034
1,705
329
新規参入施設への巡回支援事業
0
0
0
へき地保育事業
2,000
2,000
0
合計
271,416
284,571
-13,155
《県負担分》
事業名
H26当初
再計算額
増減額
認定こども園事業
10,179
10,179
0
利用者支援事業
0
648
-648
保育士等処遇改善臨時特例事業
20,146
21,429
-1,283
地域子育て支援拠点事業
87,118
87,514
-396
一時預かり事業
15,044
20,558
-5,514
子育て援助活動支援事業
10,477
10,404
73
乳児家庭全戸訪問事業
6,740
6,795
-55
養育支援訪問事業
6,265
5,688
577
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
509
315
194
子育て短期支援事業
2,035
1,705
330
新規参入施設への巡回支援事業
0
0
0
へき地保育事業
1,000
1,000
0
合計
159,513
166,235
-6,722
工程表との関連
関連する政策内容
地域社会全体の子育て支援力の充実
関連する政策目標
子育て・子どもの育ちを、家庭、企業、地域社会それぞれが支え、子どもに目が行き届き、子どもが安全に安心して遊んだり学んだりすることができる、安心して子育てをすることができる社会環境の実現を目指します。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
430,929
271,416
0
0
0
0
0
0
159,513
要求額
19,877
13,155
0
0
0
0
0
0
6,722
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
19,877
13,155
0
0
0
0
0
0
6,722
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0