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平成26年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:教育費 項:教育総務費 目:教育振興費
事業名:

文化芸術活動支援事業

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教育委員会 高等学校課 指導担当  

電話番号:0857-26-7916  E-mail:koutougakkou@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
26年度当初予算額 56,515千円 2,322千円 58,837千円 0.3人 0.0人 0.0人
26年度当初予算要求額 67,793千円 2,322千円 70,115千円 0.3人 0.0人 0.0人
25年度当初予算額 52,310千円 2,383千円 54,693千円 0.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:67,793千円  (前年度予算額 52,310千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:56,515千円

事業内容

1 事業の概要

文化部活動を活性化し、文化芸術活動に対する機運を高めるとともに、文化芸術活動の継承者を育成する

2 事業の内容

(1)通年ベースの文化部活動支援
内   容
要求額
(千円)
文化部校外・合同練習会支援事業
 校外の施設を使用して練習する必要のある部門や、県外大会等に複数校で参加する部門に対して、練習の機会を確保する。
(2,912)
2,866
備品(郷土芸能備品・楽器等)整備事業
 大会等での発表や日常の練習に必要な用具が不足している学校に対し、用具等を整備する。
 ・郷土芸能に係る備品整備
 ・楽器整備
 ・その他の備品整備
(6,000)

6,000

県高等学校文化連盟助成
 県高等学校文化連盟に対する経費の一部を補助する。
 ・全国高等学校総合文化祭派遣費補助
 ・近畿高等学校総合文化祭派遣費補助
 ・鳥取県高等学校総合文化祭開催費補助
(24,628)
29,431
合   計
(33,540)
38,297
(2)文化部パワーアップ事業
     平成27年度に開催される「近畿高等学校総合文化祭鳥取大会」に向けた全国レベルの文化部の養成と、鳥取県の中学校及び高校の文化部活動の発展・充実への取組。

    内   容
    要求額
    (千円)
    高等学校文化部振興補助金
    <交付先>
    鳥取県高等学校文化連盟
    <補助内容>
    1.近畿高等学校総合文化祭鳥取大会
      開閉会行事関係部門対象(8部門:演劇,
      吹奏楽,器楽・管弦楽,合唱,M&B,日本音楽,郷土芸能,吟詠剣詩舞)
      ・著名指導者招へい
      ・備品特別整備
    2.1の部門以外の部門対象
      ・近隣府県からの優秀指導者招へい
    3.開催予定部門対象
      ・全国レベルの指導者研修への派遣
      ・近畿高等学校総合文化祭福井大会等視察
    (16,170)
    24,596
    中学校文化部振興補助金
    <交付先>
    鳥取県吹奏楽連盟
    <補助内容>
      ・中高合同練習会、中高大学合同演奏会等
    (2,600)
    4,900
    合    計
    (18,770)
    29,496

3 事業の効果

    • 活動環境を整備することにより、文化部活動への生徒の意欲を高めることができる。
    • 文化部活動を通して文化芸術に触れることで、生徒の感性を磨き、豊かな心を育むことができる。
    • 文化芸術活動の後継者を育成して、文化芸術立県につなげることができる。
    • 平成27年度に開催される近畿高等学校総合文化祭鳥取県大会成功への気運が高まる。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○高校の文化部活動においては、中学校との連携も少なく、各高校での取組に止まっているものが多い。また、全国レベルの大会に出場し、入賞等の活躍をする文化部は少ない。
○活動に必要な備品については、優先度の高いものから少しずつ整備してきたが十分ではない。

これまでの取組に対する評価

○平成27年度に開催される「近畿高等学校総合文化祭鳥取大会」を成功させるため、平成27年度に高校生となる現中学生も含めた県全体の文化芸術活動のレベルアップを図る取組が必要。
○近畿高等学校総合文化祭に向けた活動に必要な物品を整備し、各文化部活動を一層活性化する必要がある。

工程表との関連

関連する政策内容

豊かな人間性・社会性の育成

関連する政策目標

文化部活動の充実支援


財政課処理欄


 過去の実績を鑑み、金額を精査しました。 

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 52,310 0 0 0 0 0 0 0 52,310
要求額 67,793 0 0 0 0 0 0 0 67,793

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 56,515 0 0 0 0 0 0 0 56,515
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0