事業名:
市町村子育て支援事業
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福祉保健部 子育て応援課 子育て王国推進担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
26年度当初予算額 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
26年度当初予算要求額 |
191,978千円 |
774千円 |
192,752千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
25年度当初予算額 |
213,517千円 |
794千円 |
214,311千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:191,978千円 (前年度予算額 213,517千円) 財源:基金10/10
一般事業査定:ゼロ
事業内容
1 事業概要
地域子育て支援事業や一時預かり事業等の保育や地域の子育て支援の充実を行う。
【事業主体】 市町村
【補 助 率】 安心こども基金1/2、市町村1/2
【対象事業】
(1)乳児家庭全戸訪問事業
生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行うもの。
(2)養育支援訪問事業
養育支援が必要な家庭に対して、訪問による育児・家事の援助や技術指導等を行うもの。
(3)ファミリー・サポート・センター事業
児童の預かり等の援助を受けることを希望する者(利用会員)と、援助を行うことを希望する者(提供会員)との相互援助活動に関する連絡・調整を実施するもの。
※会員数100人以上が対象。100人未満については市町村子育て応援交付金(単県)により補助。
(4)子育て短期支援事業(短期入所、夜間養護事業)
保護者が、疾病・疲労その他の理由により児童の養育が一時的に困難となった場合等に、児童養護施設など保護を適切に行うことができる施設において養育・保護を行う 。
(5)地域子育て支援拠点事業
地域において子育て親子の交流の促進、子育て等に関する相談・援助等を行うもの。
(6)一時預かり事業
保護者の疾病、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等による緊急・一時的な保育サービスを提供するもの。
(7)へき地保育事業
へき地にある保育施設に対し補助を行なうもの。
(8)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)の専門性強化、連携強化を図るもの。
2 要求額(暫定)
191,978千円
(単位:千円)
事業名 | 要求額
(前年度予算額) | 実施市町村数 |
乳児家庭全戸訪問事業 | 9,733
(10,713) | 14市町 |
養育支援訪問事業 | 8,968
(10,135) | 11市町村 |
ファミリー・サポート・センター事業 | 15,470
(16,739) | 10市町 |
子育て短期支援事業 | 3,060
(3,357) | 13市町村 |
地域子育て支援拠点事業 | 130,017
(147,542) | 18市町村 |
一時預かり事業 | 21,945
(21,751) | 15市町 |
へき地保育事業 | 2,000
(2,000) |
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子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 | 785
(1,280) | 4市町 |
計 | 191,978
(213,517) | |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
次世代育成支援対策推進法の規定に基づき市町村が策定する市町村行動計画に基づく措置のうち、次世代育成支援対策に資する事業に要する経費を助成する。
平成24年度まで子育て支援交付金(国事業)で下記の事業を実施。
平成25年度から安心こども基金による実施(基金1/2、市町村1/2)。
H25年度実施事業及び実施市町村数
(1)乳児家庭全戸訪問事業(14市町)
(2)養育支援訪問事業(10市町村)
(3)ファミリー・サポート・センター事業(10市町)
(4)子育て短期支援事業(13市町村)
(5)地域子育て支援拠点事業(17市町村)
(6)一時預かり事業(14市町)
(7)へき地保育事業(1町)
(8)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業(4市町村)
これまでの取組に対する評価
市町村の行動計画に基づく次世代育成支援対策の着実な推進を図った。
工程表との関連
関連する政策内容
地域社会全体の子育て支援力の充実
関連する政策目標
子育て・子どもの育ちを、家庭、企業、地域社会それぞれが支え、子どもに目が行き届き、子どもが安全に安心して遊んだり学んだりすることができる、安心して子育てをすることができる社会環境の実現を目指します。
財政課処理欄
安心こども基金の動向が判明してから改めて要求してください。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
213,517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213,517 |
0 |
要求額 |
191,978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191,978 |
0 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |