当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉施設費
事業名:

皆成学園費

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福祉保健部 皆成学園 総務課  

電話番号:0858-22-7188  E-mail:kaisei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
26年度当初予算額 103,091千円 462,792千円 565,883千円 59.8人 4.8人 0.0人
26年度当初予算要求額 103,091千円 462,792千円 565,883千円 59.8人 4.8人 0.0人
25年度当初予算額 95,401千円 570,452千円 665,853千円 59.8人 4.8人 0.0人

事業費

要求額:103,091千円  (前年度予算額 95,401千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:103,091千円

事業内容

1 事業内容

(1)入所事業

     保護者や養護学校等と連携し、本人・家族の希望する退所後の生活に向けた個別支援計画に基づく児童への支援・指導。
     日常生活の中で起こる問題行動等への適切な対処、原因分析、防止方法の検討。
     地域での生活により近い環境の「自立訓練棟」を利用した自立訓練、公共交通機関を利用した買い物等、社会生活移行支援サービス事業の実施。

    (2)社会生活移行支援サービス提供事業

      入所児童一人ひとりの能力に合った社会生活への移行の一助として、児童の日常生活における経済活動の一部を個別支援サ−ビスとして提供することにより、働くことや地域での生活がイメージできる体験学習を計画的に積み重ね、社会生活への意欲向上やソーシャルスキル、マナー等の獲得を目的に実施。

    (3)短期入所及び日中一時支援事業
      在宅で障がいのある児童を介助している方が、日常生活において一時的にその児童の介護ができなくなった場合などに、児童を当園で預かる。
    (4)児童発達支援事業

      発達障がいのある幼児を対象にコミュニケーション、認知学習、社会性、運動を中心に療育を行い、個々の児童の発達や社会適応を支援するためのデイサービスを実施する。

2 事業目的

知的障がいのある児童が入所や短期入所等で利用するに際し、児童の個性にあわせて支援する。さらに児童の社会自立に必要な知識・技能を獲得するため日常生活の訓練・指導サービスを提供し、地域での生活ができるよう支援する。

3 前年度との主な相違点

(1)給食調理業務委託に係る選定委員会経費 (100千円)
 皆成学園、中部療育園、倉吉養護学校の給食は民間委託としているが、平成27年度が更新期にあたるため、公募によるプロポーザルで次期の委託先を決定することとする。これについて、学識者、利用者の保護者、管理者による選定委員会を設立し、次期委託先の選定を行うものための経費である。

(2)皆成学園ハートフル駐車場屋根設置工事(5,338千円)

 利用者の利便性を向上するを目的に皆成学園に設置されているハートフル駐車場に屋根を整備する経費である。

4 所要経費 103,091千円

5 施設の概要

設置時期 昭和24年9月
現施設建設 平成12年4月竣工
入所定員 65名(短期入所は空床を利用)
児童デイサービス定員 10名
職員数 74名(常勤66名、非常勤8名)
ホームページURL http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3476

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

学園本体の入所施設運営については、入所児童への個別支援計画に基づいた支援を実施するとともに、社会自立に向け様々な支援を行った。
地域の障がい児を持つ家庭を短期入所、日中一時、デイサービス等で支援してきた。

これまでの取組に対する評価

知的障がい児に対する入所サービスを適正に提供するとともに、社会自立に向けて職員が協力し支援に取り組み、適切な生活の場を確保するよう努めた。
また、退所後の生活や就労の場を確保するため、関係機関等と調整を図った。
さらに、発達障がい児等を対象とした児童デイサービスの週5回の実施や日中一時支援事業による知的障がい児等の利用が前年度に対して増加し、家庭へのサービス向上を図ることができた。

工程表との関連

関連する政策内容

1 入所利用児童へのサービスの向上及び充実
2 在宅障がい児のサポート機能の充実

関連する政策目標

1 入所利用児童へのサービスの向上及び充実
2 児童発達支援実施時や支援会議等による支援の実施


財政課処理欄


 ハートフル駐車場の屋根整備については地域の元気基金を充当します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 95,401 6,004 75,051 0 0 0 0 8,342 6,004
要求額 103,091 6,002 81,855 0 0 0 0 8,841 6,393

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 103,091 6,002 76,517 0 0 0 0 14,179 6,393
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0