現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成26年度予算 の 地域振興部の移住2000人達成事業
平成26年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  政策戦略事業要求      支出科目  款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:

移住2000人達成事業

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地域振興部 とっとり暮らし支援課 移住定住促進担当  

電話番号:0857-26-7962  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
26年度当初予算額 72,696千円 6,965千円 79,661千円 0.9人 0.0人 0.0人
26年度当初予算要求額 72,696千円 6,965千円 79,661千円 0.9人 0.0人 0.0人
25年度当初予算額 45,960千円 3,178千円 49,138千円 0.4人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:72,696千円  (前年度予算額 45,960千円)  財源:単県 

政策戦略査定:計上   計上額:72,696千円

事業内容

1 概要

(1)移住者を増やすための情報発信

      平成26年度までの4年間での移住者2,000人受入目標を達成するため、東京での市町村合同相談会の初開催や、全国へのとっとり暮らしの魅力発信など、移住者獲得に向けた情報発信を強化する。

      ※平成23〜25年度上半期までの2年半で約1,600人の移住者を受け入れ済

    (2)地域における受け皿づくり
      移住の受け皿となる地域での受入体制の強化を進める

2 事業の背景

 国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口によれば、2040年の鳥取県の人口は、このままいくと約44万人まで減少すると見込まれている。

 今後の地域社会の維持のためには、若者はもちろんのこと、地域に想いを持っている人、地域にインパクトを与えられる人など、将来的に地域に担い手を生み出し得る人材を如何に確保できるかがポイント。

3 事業内容

(1)情報発信の強化により、移住者を確保!

    <首都圏からの移住者をガッチリ掴み、移住者2000人を達成>
    ア 関西圏+首都圏を中心とした移住相談体制、体験メニューの充実・・・52,462千円
    ○【新】東京での市町村合同相談会の開催(1回)
    ○大阪での市町村合同相談会の開催(2回)
    ○田舎暮らしコーディネーターによる移住相談(鳥取、大阪、東京)
    ○移住セミナーの開催(大阪4回、東京4回)
    ○移住体験ツアーの実施(大阪発2回、東京発2回)
    ○ふるさと回帰支援センターと連携した情報発信(大阪、東京)

    <とっとり暮らしの魅力を全国発信>
    イ 【新】「子育てするならとっとり!」「教育するならとっとり!」「生活を楽しむならとっとり!」〜全国への情報発信強化
     ・・・13,326千円
    ○とっとり暮らしの魅力についての、鳥取県にゆかりのある方のSNS(インターネット上のソーシャルネットワークサービス)を通じた動画発信、ふるさと大使等著名人を活用した情報発信
     ・森のようちえんなど、地域の未来を創造できる人材を育む教育環境のPR
     ・芝生の園庭・校庭など、地域の緑豊かな子育て環境のPR
    ○東京でのとっとり暮らしPRイベントの開催
     ・移住者・受入地域の方によるトークセッション+親子を惹きつける演劇による、子育て環境・自然環境等の魅力の紹介
    自然・文化(アート、民芸等)をベースに都市住民に魅力的な地域を創造し、鳥取県にゆかりのある方のSNSネットワークを通じて全国発信


(2)移住者を受け入れ活性化させたい地域を増やす!

    <移住者を増やすための受け皿づくり>
    ア 【新】集落による自己分析・検討の支援1,973千円
    ○人口減少や高齢化等、集落の将来像の可視化や、移住者受入を検討する集落へのアドバイザー派遣
    イ 【新】受入環境整備への支援3,000千円
    ○移住者受入のための集落の自主的な取組の支援
     (移住体験ツアーの受け入れ、住居の掘り起こし、生業おこし等)
    ウ 【新】仕事の掘り起こしへの支援・・・1,935千円
    ○起業資金の調達や助成金活用を検討中の集落へのアドバイザー派遣、仕事の掘り起こし・情報発信のための仕組みづくりの支援
    ○地域おこし協力隊員による自主的な起業塾の開催支援
<本事業の2本柱>





財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 45,960 0 0 0 0 0 0 0 45,960
要求額 72,696 0 0 0 0 0 0 0 72,696

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 72,696 0 0 0 0 0 0 0 72,696
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0