現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成26年度予算 の 文化観光局の鳥取県立県民文化会館等施設整備事業
平成26年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

鳥取県立県民文化会館等施設整備事業

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文化観光局 文化政策課 企画調整担当  

電話番号:0857-26-7839  E-mail:bunsei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
26年度当初予算要求額 270,282千円 4,643千円 274,925千円 0.6人 0.0人 0.0人
25年度当初予算額 37,656千円 4,766千円 42,422千円 0.6人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:270,282千円  (前年度予算額 37,656千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業内容

とりぎん文化会館(県民文化会館)[H5開館]及び倉吉未来中心[H13開館]の機能・サービスを維持するために行う施設改修及び備品購入に要する経費を措置する。

2 要求方針

文化施設においては、舞台公演者及び観客の信頼を保つため「予防保全」(機能停止前の修繕・交換)の観点から、施設・設備の計画的な改修(延命のための修繕)・更新(新品への取替)が必須となる。

     計画的な改修・更新の必要性から文化政策課では、平成22年度に「県立文化施設長期修繕計画」を策定したが、その後平成23年度に営繕課が中心となって県有文化施設3館(県民文化会館、倉吉未来中心、米子コンベンションセンター)中長期保全計画を策定。
     今後、これらの計画(施設改修は中長期保全計画に、主要備品は長期修繕計画に基づく)に、毎年、実地の検証を加えながら真に必要な項目を精査し、要求していく。

3 舞台改修

以降、「県文」は県民文化会館を、「未来」は倉吉未来中心を指す。
施設
名称
計画上の位置付け
要求額(千円)
県文
(1)梨花ホール映像設備改修なし
508
未来
(2)大ホール音響反射板制御部改修H24の計画改修をH26に延期
4,167
(3)大ホール映像設備改修H35の計画更新を前倒し
4,432
9,107

4 施設・設備改修

施設
名称
計画上の位置付け
要求額(千円)
県文
(1)県民文化会館他火災報知設備更新H26の計画更新
149,105
(工事140,467)
(委託8,638)
(2)梨花ホール床カーペット張替H37の計画改修を一部前倒し
65,092
(工事61,091)
(委託4,001)
(3)ホール時計設備改修H27の計画更新を前倒し
11,023
(工事10,251)
(委託772)
(4)梨花ホール3、4階トイレ改修なし
17,254
(工事16,143)
(委託1,111)
未来
(5)テレビ共聴設備改修なし
2,395
244,869

5 備品購入等

施設
品名
計画上の
位置づけ
整備
年度
数量
要求額(千円)
県文
(1)レストランガスレンジ更新H25の計画更新をH26に延期
H5
1式
724
(2)梨花ホールピアノ修繕H26の計画修繕
H5
1台
3,638
(修繕)
(3)梨花・小ホールマイク更新H19、20の計画更新をH26に延期
H5
1式
3,629
(4)照明設備UPSバッテリー更新H26、27の計画更新を前倒し(一部更新)
H19
1式
419
(5)音響調整卓UPSバッテリー更新H26、27の計画更新を前倒し(一部更新)
H19
1式
642
未来
(6)大ホール音響仮設卓更新H29の計画更新を前倒し
(一部更新)
H13
1式
1,154
(7)セミナールーム3椅子及び台車更新H25の計画更新をH26に延期
H13
1式
4,960
(需用費4,739)
(備品221)
(8)セミナールーム1音響設備更新H27の計画更新を前倒し
要確認
1式
611
(9)ホワイトボード更新H25の計画更新をH26に延期(一部実施)
H13
6台
529
16,306

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

◆「県内全域の芸術文化振興拠点施設」である県民文化会館、「人と人との交流を促進し、地域の活性化を図る」と同時に、「中部地域の文化芸術振興拠点施設」としての役割も担う倉吉未来中心の機能を果たすことができるよう、必要な施設改修・備品購入を実施。

これまでの取組に対する評価

<評価>
◆計上された予算は適切に執行。
◆利用者ニーズに応えるべく適時の施設営繕・備品要求を実施している。

<方向性>
◆県民文化会館は施設開館から21年、倉吉未来中心は13年を経過し、施設・設備の老朽化による影響が各所で見られる。計画に基づきながら、毎年度、実地検証を加え、適切かつ計画的に更新・改修を行っていく。

工程表との関連

関連する政策内容

文化芸術活動の活性化、鑑賞機会の充実

関連する政策目標

県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 37,656 0 0 0 0 0 0 0 37,656
要求額 270,282 0 0 0 0 0 0 0 270,282