事業名:
いきいき高齢者クラブ活動支援補助金
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福祉保健部 長寿社会課 地域支え愛推進室
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
27年度当初予算額 |
51,270千円 |
2,330千円 |
53,600千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
27年度当初予算要求額 |
51,270千円 |
2,330千円 |
53,600千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
26年度当初予算額 |
51,467千円 |
2,322千円 |
53,789千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:51,270千円 (前年度予算額 51,467千円) 財源:国1/2、基金
一般事業査定:計上 計上額:51,270千円
事業内容
1 概要
地域を支える高齢者の健康づくり生きがいづくりを支援し、さらなる地域活動の発展及び団体の育成強化を図るため、市町村及び鳥取県老人クラブ連合会に助成する。
<事業概要>
○いきいき高齢者クラブ活動支援事業
※とっとり支え愛基金充当事業
2 背景(事業棚卸し)
本事業は、平成24年度事業棚卸しにおいて「廃止」提言を受けたことにより、平成25年度予算で見直しを行った。
<見直し内容>
(1)地域における支え愛活動の強化
(2)老人クラブ未加入者への新規加入促進の強化
(3)上記2つの活動について市町村による実施目標の設定
県としては、地域で活躍できる老人クラブを目指すとともに、地域に最も密着している単位老人クラブのさらなる活動を促進する。
3 事業内容
(1)単位老人クラブに対する補助
60歳以上の高齢者の方であって概ね30人以上で組織される老人クラブが行う「地域を豊かにする活動」(友愛訪問、子ども等との交流、公園等の環境整備等)や「生活を豊かにする楽しい活動」(健康づくり、スポーツ、趣味的活動等)に対して補助する。
【実施主体】単位老人クラブ
【間接補助事業者】市町村
【財源内訳】国1/2、県1/2
【負担割合】国1/3、県1/3、市町村1/3
【要求額】28,832千円(29,525千円)
(2)市町村老人クラブ連合会に対する補助
市町村老人クラブ連合会の活動促進に資する各種取組、地域の支え愛活動につながる事業、若手高齢者を対象としたリーダー研修等の取組に対して補助する。
【実施主体】市町村老人クラブ連合会
【間接補助事業者】市町村
【財源内訳】国1/2、県1/2
【負担割合】国1/3、県1/3、市町村1/3
【要求額】18,214千円(17,718千円)
(3)鳥取県老人クラブ連合会に対する補助
鳥取県老人クラブ連合会の職員人件費、県域で実施される若手高齢者を対象としたリーダー研修等の取組に対して補助する。
【実施主体】鳥取県老人クラブ連合会
【財源内訳】国1/2、県1/2
【負担割合】国1/3、県1/3、鳥取県老人クラブ連合会1/3
【要求額】4,224千円(4,224千円)
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
老人クラブの会員数は、平成26年4月1日現在で39,311人となっており、毎年減少傾向にある(昨年度比△1,919人)。また、加入率についても18.8%(昨年度19.9%)と減少傾向にあり、老人クラブをとりまく環境は厳しい。
しかし、自治会活動、防災会、婦人会などの地域に密着した活動のほとんどは老人クラブの会員によるものであり、その存在意義と社会的に果たす役割は大きいといえる。
そこで、県としては各市町村老人クラブ連合会及び鳥取県老人クラブ連合会への助成を通して、活力ある長寿社会づくりを推進する事業を支援している。
特に近年は、平成24年度事業棚卸しにより、地域の支え合いの風潮が高まっている。平成25年度の実施目標にも支え愛活動が掲げられており、見守りベストの作成、地域清掃活動、小学生の登下校時の見守り声掛けなど、その活動は多岐にわたる。
これまでの取組に対する評価
各市町村老人クラブ連合会や鳥取県老人クラブ連合会を通して、地域に密着している単位老人クラブの活動の促進に貢献し、県内の高齢者の活発な活動を促すことにつながっている。
また、実施目標を設定することで老人クラブ自体が支え愛活動を意識するようになっており、地域で活躍する高齢者が着実に育ってきている。
工程表との関連
関連する政策内容
元気な高齢者の能力活用と社会参加の促進
関連する政策目標
制度見直しを行った「いきいき高齢者クラブ活動支援補助金」について、新規に盛り込まれた取組(地域支え愛活動の充実、新規加入の促進)の強化を図る。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
51,467 |
25,733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,734 |
0 |
要求額 |
51,270 |
25,635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,635 |
0 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
51,270 |
25,635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,635 |
0 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |