現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成27年度予算 の 福祉保健部の私立保育所運営費県負担金
平成27年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童措置費
事業名:

私立保育所運営費県負担金

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

福祉保健部 子育て応援課 保育・幼児教育担当  

電話番号:0857-26-7150  E-mail:kosodate@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
27年度当初予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人
27年度当初予算要求額 3,323千円 777千円 4,100千円 0.1人 0.0人 0.0人
26年度当初予算額 1,199,426千円 3,870千円 1,203,296千円 0.5人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:3,323千円  (前年度予算額 1,199,426千円)  財源:単県 

一般事業査定:ゼロ 

事業内容

1 事業内容

 市町村が保育に欠ける子どもに対して保育を実施した場合において、私立保育所へ支弁する保育に要する費用(保育所運営費支弁額)の一部を県が負担する。

     平成26年度額確定に伴う追加交付額分の予算計上を行う。

    【事業主体】市町村
    【補助率等】算定基準額の1/4(残り1/2は国、1/4は市町村)
    【負担割合】国1/2、県1/4、市町村1/4
    • 保育所運営費の概要


    ・保育所運営費支弁額(円)=※保育単価(円/人)×入所人員(人)

      ※保育単価 :児童の年齢、地域区分定員に応じた単価+他加算

2 スケジュール

1 第1回概算払(平成26年7月  4〜6月分   (1/四半期))県
2 第2回概算払(平成26年10月 7〜9月分   (2/四半期))県
3 第3回概算払(平成26年12月 10月〜12月分(3/四半期))
4 変更交付決定(平成27年3月)
5 第4回概算払(平成27年3月  1〜3月分   (4/四半期))
6 実績報告(平成27年6月)
7 額の確定(返納及び追加交付)(平成28年1月)

3 要求額

3,323千円
※過去5年間の実績額の最高額分

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○保育所運営費県負担金実績(月平均運営費対象児童数)
 
 H18年度  818,358千円 (6,032人)
 H19年度  869,743千円 (6,175人)
 H20年度  902,096千円 (6,316人)
 H21年度  906,884千円 (6,428人)
 H22年度  919,162千円 (6,478人)
 H23年度  989,502千円 (7,039人)
 H24年度1,045,310千円 (7,254人)
 H25年度1,095,606千円 (7,730人)
 H26年度1,198,464千円 *見込み
 
○県内私立保育所児童数推移(4月1日時点)

     【0歳】  【1,2歳】   【3歳】  【4歳〜】   【計】 (人)
 H18: 312  1,963  1,069  2,286  5,630
 H19: 350  2,027  1,152  2,265  5,794
 H20: 357  2,095  1,167  2,300  5,919
 H21: 337  2,136  1,189  2,362  6,024
 H22: 368  2,135  1,181  2,399  6,083
 H23: 428  2,352  1,280  2,562  6,622
 H24: 463  2,504  1,308  2,627  6,902
 H25: 459  2,714  1,427  2,872  7,472
 H26: 498  2,837  1,526  2,998  7,859

これまでの取組に対する評価

・低年齢児の入所児童数の増加、私立保育所数の増加に伴う対象児童数の増加及び保育料徴収金の減少などが保育所運営費増の要因となっている。

・共働き家庭の増加・核家族化、公立保育所の民営化、認定こども園の設置等の要因により、今後も私立保育所入所児童数は増加傾向が見込まれる。

工程表との関連

関連する政策内容

子育て家庭に対する支援の充実

関連する政策目標

各種保育料軽減制度の子ども・子育て新制度との調整・見直し。


財政課処理欄


 
 追加交付額が確定した後、補正予算で対応して下さい。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 1,199,426 0 0 0 0 0 0 0 1,199,426
要求額 3,323 0 0 0 0 0 0 0 3,323

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0