現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成27年度予算 の 県土整備部の八頭庁舎耐震補強整備事業
平成27年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:土木費 項:土木管理費 目:土木総務費
事業名:

八頭庁舎耐震補強整備事業

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県土整備部 県土総務課 総務担当  

電話番号:0857-26-7809  E-mail:kendosoumu@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人
補正要求額 65,942千円 0千円 65,942千円 0.0人
65,942千円 0千円 65,942千円 0.0人

事業費

要求額:65,942千円    財源:国11.5%、単県 

一般事業査定:計上   計上額:65,942千円

事業内容

1.補正要求概要

平成25年度から進めている八頭庁舎の耐震補強及び老朽化対策について、昨年度末に実施設計が完了したことから、工事を行うもの。


    施設名称
    H25
    H26
    H27からH28
    八頭総合事務所本館耐震診断及び補強計画実施設計
    本工事

2.必要経費

八頭庁舎工事費(平成27年9月から平成28年8月末)
161,476千円
(内訳)
 耐震化 68,166千円
 老朽化対策、バリアフリー化、省エネ化 93,310千円

うち、年度内の工事の前払金相当額64,549千円を要求

庁舎工事に付随する機械設備の移転費用等
1,393千円
(内訳)
 庁内LAN配線移設 236千円
 機械警備移設 177千円
 植栽スペースの樹木等の処分 238千円
 植栽スペースの更地化 742千円

3.補正で要求する理由

○耐震化工事
 平成26年度に耐震工事、老朽化対策工事、省エネ・バリアフリー対応工事に関する実施設計が完了したことから、早期に工事に取り組むため、補正予算で要求を行う。
≪計画≫
・H25年度−耐震診断・補強計画作成
・H26年度−実施設計
・H27年度−工事着手

4.背景・目的

総合事務所は地震発生後の地域の防災拠点として、初動・応急対応がすみやかに行えるよう耐震安全性の確保が不可欠。
  • 総合事務所(西部、中部、八頭)の耐震診断を平成7年度に実施し、いずれも「耐震性に問題あり」。
  • 平成18年度に「鳥取県耐震改修促進計画」策定
  →平成27年度までに耐震化率100%を目標
  • 温室効果ガス削減対策も含め省エネ・節電の取組が求められている。


【総合事務所の耐震補強の状況】
 西部総合事務所本館・車庫棟
   H20 耐震診断
   H21 補強計画・実施設計
   H22 耐震補強工事終了
 
 中部総合事務所本館・福祉保健棟
   H21 耐震診断・補強計画
   H22 実施設計
   H23 耐震補強工事終了


[八頭庁舎本館の状況]
八頭庁舎は、建設から53年が経過。(S37建設)

継続費について

平成27年度から平成28年度にわたる工事であることから、予算要求にあわせて継続費を要求している。

事業費の総額

平成27年度 65,942千円
(内訳)
耐震化工事 27,225千円
老朽化対策、バリアフリー化、省エネ化 37,324千円
庁舎工事に付随する機械設備の移転等 1,393千円

平成28年度 99,587千円
(内訳)
耐震化工事 40,941千円
老朽化対策、バリアフリー化、省エネ化 55,986千円
庁舎工事に付随する機械設備の移転等 2,660千円

合計 165,529千円
(内訳)
耐震化工事 68,166千円
老朽化対策、バリアフリー化、省エネ化 93,310千円
庁舎工事に付随する機械設備の移転等 4,053千円

【事業の流れ】



    ※1 耐震診断・・・現地調査及び構造計算により耐震性能を評価し、補強案を検討
    ※2 補強計画・・・耐震診断結果に基づき有効な補強方法等を検討
                (必要な建物調査実施、概算工事費・工期算出含む)
    ※3 実施設計・・・評定を受けた補強計画に基づく詳細設計

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

平成26年度中に実施設計が完了した。

これまでの取組に対する評価

鳥取県耐震改修促進計画に基づき、西部・中部については耐震補強済み。
八頭庁舎についても耐震補強を進める必要がある。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 65,942 3,130 0 0 0 21,000 0 0 41,812

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 65,942 3,130 0 0 0 21,000 0 0 41,812
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0