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平成27年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:教育費 項:教育総務費 目:教育振興費
事業名:

文化芸術活動支援事業

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教育委員会 高等学校課 近畿高等学校総合文化祭準備担当  

電話番号:0857-26-7917  E-mail:koutougakkou@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
27年度当初予算額 49,971千円 2,330千円 52,301千円 0.3人 0.0人 0.0人
27年度当初予算要求額 64,891千円 2,330千円 67,221千円 0.3人 0.0人 0.0人
26年度当初予算額 56,515千円 2,322千円 58,837千円 0.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:64,891千円  (前年度予算額 56,515千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:49,971千円

事業内容

1 事業の概要

文化部活動を活性化し、文化芸術活動に対する気運を高めるとともに、文化芸術活動の継承者を育成する。

2 事業の内容

(1)通年ベースの文化部活動支援

                                                  単位:千円
    内容
    要求額
    (前年度)
    文化部校外・合同練習会支援事業
     校外の施設を使用して練習する必要なる部門や、県外大会等に複数校で参加する部門に対して、練習の機会を確保する。
    (2,866)
    2,708
    備品(郷土芸能備品・楽器等)整備事業
     大会等での発表や日常の練習に必要な用具が不足している学校に対し、用具等を整備する。
     ・郷土芸能にかかる備品整備
     ・楽器整備
     ・その他の備品整備
    (6,000)
    6,000
    県高等学校文化連盟助成
     県高等学校文化連盟に対する経費の一部を補助する。
     ・全国高等学校総合文化祭派遣費補助
     ・近畿高等学校総合文化祭派遣費補助
     ・鳥取県高等学校総合文化祭開催費補助
    (24,637)
    27,337
    合計
    (33,503)
    36,045

     (2)文化部パワーアップ事業
      平成27年度に開催される「近畿高等学校総合文化祭鳥取大会」の準備・成功を契機として、各部門の部員の総合力を育成することで、日々の部活動の質を高め、鳥取県の高校の文化部活動の発展・充実、さらには全国レベルの文化部の養成へとつなげる。
                                           単位:千円
    内容
    要求額
    (前年度)
    高等学校文化部振興補助金
    <交付先>第35回近畿高等学校総合文化祭鳥取
    県実行委員会
    <補助内容>
    1.近畿高等学校総合文化祭鳥取大会
      開閉会行事出演部門対象(9部門:合唱、器
      楽・管弦楽、吹奏楽、日本音楽、M&B、演
      劇、郷土芸能、吟詠剣詩舞、書道)
      ・著名指導者等による研修会
      ・他校との合同練習会
      ・部門の中核生徒育成
      ・備品特別整備
      ・備品特別修理
    (18,000)
    22,800
    2.1の部門以外の部門を対象
      ・近隣府県からの優秀指導者招へい
      ・他校との合同練習会
    (1,782)
    3,486
    3.開催予定部門対象
      ・全国レベルの指導者研修への派遣
    (630)
    560
    4.合唱、郷土芸能部門を対象
      ・特別支援学校との合同練習会や共演
    (0)
    1,000
    5.近畿高等学校総合文化祭への中学生の招待
    (2,600)
    1,000
    合計
    (23,012)
    28,846
    (1)+(2)=64,891 (56,515)

3 事業の効果

・活動環境を整備することにより、文化部活動への生徒の意欲を高めることができる。
・文化部活動を通して文化芸術に触れることで、生徒の感性を磨き、豊かな心を育むことができる。
・文化芸術活動の後継者を育成して、文化芸術立県につなげることができる。
・平成27年度に開催される近畿高等学校総合文化祭鳥取大会の成功につなげることができる。

文化部パワーアップ事業


これまでの取組と成果

これまでの取組状況


○高校の文化部活動においては、生徒数の減少が部員数の減少、専門性の高い顧問の減少につながってきている。
○部員数の減少は、活動に必要な備品の整備に影響するため、優先度の高いものから少しずつ整備してきたが十分ではない。
○専門性の高い顧問の減少に対応するためには、部員の生徒が主体性を持ち、密度の高い活動を行う必要がある。

これまでの取組に対する評価


○平成10年度の全国高等学校総合文化祭以来、本補助金によるもの以外には、まとまった備品整備は行っていない。
○新規購入も必要だが、修理を要するものも増えてきている。

財政課処理欄


 過去の実績を鑑み、金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 56,515 0 0 0 0 0 0 0 56,515
要求額 64,891 0 0 0 0 0 0 0 64,891

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 49,971 0 0 0 0 0 0 0 49,971
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0