現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成28年度予算 の 警察本部の交通安全施設整備費(信号機等整備事業)
平成28年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:警察費 項:警察活動費 目:交通指導取締費
事業名:

交通安全施設整備費(信号機等整備事業)

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警察本部 警察本部会計課 予算係  

電話番号:0857-23-0110(代)  E-mail:keisatukaikei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
28年度当初予算額(最終) 1,143,862千円 0千円 1,143,862千円 0.0人
28年度当初予算額 0千円 118,805千円 118,805千円 15.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:46,686千円    財源:国1/2、単県   追加:46,686千円

一般事業査定:計上   計上額:23,447千円

事業内容

1 事業の概要

 交通安全施設整備事業は、交通事故が多発している道路や交通の安全を緊急に確保する必要がある道路に対して、信号機や標識の設置を行うなど交通環境の改善を行うことにより、交通事故の抑止を図り、併せて交通の円滑化に寄与することを目的として行う事業であり、国が進める「社会資本整備重点計画」に盛り込まれている。

2 事業の効果

 道路交通の安全確保と円滑化を図ることで交通事故の発生を抑止するとともに、少子高齢化社会の進展を踏まえたバリアフリー対応型の交通安全施設の整備等により、安全・安心な交通環境を実現する。

     また、渋滞を緩和するなど道路交通の円滑化により、燃料の節約や二酸化炭素排出量削減等による環境保護にも貢献する。

3 鳥取県内過去6年間の交通事故発生状況

 鳥取県内における人身事故及び負傷者数は、減少傾向が認められるものの、交通事故死者数は、平成25年の25人を下限として増加しており、平成27年には死者数が38人(平成25年対比+13人、+52%)と危機的な状況にある。
区分
件数(件)
死者(人)
傷者(人)
平成22年
1,812
42
2,273
平成23年
1,668
26
2,076
平成24年
1,389
30
1,658
平成25年
1,280
25
1,619
平成26年
1,168
34
1,396
平成27年
1,053
38
1,250

4 一般段階査定結果

(1) 財政課長査定
 「信号機新設については、現地状況等を勘案して予算を計上する。」とされ、8基の要求に対して1基のみ容認された。
(2) 信号機設置状況                      (単位:基)
区分
22年度23年度24年度25年度26年度27年度28年度
当初
要求
12
12
10
15
8
14
8
査定
10
9
7
12
6
11
1
補正
要求
2
1
査定
1
1
合計
要求
14
13
10
15
8
14
8
査定
11
10
7
12
6
11
1

4 調整要求理由

 道路交通法により、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときに信号機等を設置する等して道路における交通の規制を行うことができることとされている。

 信号機の要求に当たっては、事前に交通量、交通事故の発生状況、交差点の形状等を調査・分析するとともに、他の対策により代替が可能か否かを考慮した上で、真に必要性の高い場所を選定しており、交通の安全と円滑を確保するために必要となる経費を要求する。

5 調整要求内容

(1)交通信号機整備(新設)等              (単位:千円)
事業区分
当初要求額
査定額
調整要求額
信号機新設工事(7基)
49,589
3,834
45,755
信号機設置場所測量等
928
116
812
信号機保守委託
37,931
37,880
51
信号機電気代
1,658
1,585
68
90,106
43,415
46,686
(2)事業全体
ア(既査定額)                       (単位:千円)
区分
補助
単県(つぎ足し含む)
事業費
工事費合計
274,996
473,198
748,194
調査費・事務費
3,000
4,338
7,338
総計
277,996
477,536
755,532
管制システム中央装置リース料(12ヶ月分)
19,314
4,278
23,592
維持保守費
0
341,291
341,291
総合計
297,310
823,105
1,120,415

    イ(調整要求額)                     (単位:千円)
     
    区分
    補助
    単県(つぎ足し含む)
    事業費
    工事費合計
    0
    45,755
    45,755
    調査費・事務費
    0
    863
    863
          総計      
    0
    46,618
    46,618
    管制システム中央装置リース料(12ヶ月分)
    0
    0
    0
    維持保守費
    0
    68
    68
    総合計
    0
    46,686
    46,686
     ウ(調整要求後)ア+イ                  (単位:千円)
区分
補助
単県(つぎ足し含む)
事業費
工事費合計
274,996
518,953
793,949
調査費・事務費
3,000
5,201
8,201
総計
277,996
524,154
802,150
管制システム中央装置リース料(12ヶ月分)
19,314
4,278
23,592
維持保守費
0
341,359
341,359
総合計
297,310
869,791
1,167,101
                                                       
    【信号機新設調整要求箇所一覧】
            
      交通事故抑止対策分
    鳥取市国府町新町1丁目139番地1先
    主要地方道鳥取国府岩美線「国府町総合支所先」
    半感応式 3基
    東伯郡湯梨浜町長和田1486番2先
    主要地方道倉吉青谷線「町道小池線交差点(ローソン湯梨浜長和田店先)」
    境港市夕日ヶ丘2丁目3番先
    県道米子境港線「夕日ヶ丘団地北入口(ファミリーマート境港夕日ヶ丘店先)」
    鳥取市大杙245番先
    市道大杙橋線「大杙ポンプ場南角(大杙バス停先)」
    押ボタン式 4基
    鳥取市湖山町東2丁目103番先
    主要地方道伏野覚寺線「湖山橋東詰」
    米子市淀江町西原1269番18先
    市道西原佐陀線「ユーアイ光明会米子支部先」
    米子市福市1676番先
    国道181号「丸合五千石店先」
               計7基            

財政課処理欄


 
○現地状況等を勘案して再精査した結果、3基計上とします。

           交通事故抑止対策分
鳥取市国府町新町1丁目139番地1先
主要地方道鳥取国府岩美線「国府町総合支所先」
→ゼロ(現地状況を勘案)
半感応式 3基 東伯郡湯梨浜町長和田1486番2先
主要地方道倉吉青谷線「町道小池線交差点(ローソン湯梨浜長和田店先)」
→計上
境港市夕日ヶ丘2丁目3番先
県道米子境港線「夕日ヶ丘団地北入口(ファミリーマート境港夕日ヶ丘店先)」
→計上

鳥取市大杙245番先
市道大杙橋線「大杙ポンプ場南角(大杙バス停先)」
→計上
押ボタン式 4基 鳥取市湖山町東2丁目103番先
主要地方道伏野覚寺線「湖山橋東詰」
→ゼロ(現地状況を勘案)
米子市淀江町西原1269番18先
市道西原佐陀線「ユーアイ光明会米子支部先」
→ゼロ(現地状況を勘案)
米子市福市1676番先
国道181号「丸合五千石店先」
→ゼロ(現地状況を勘案)
           37基           
 

○標準事務費枠外要求について、査定しました。△53千円

<警察本部標準事務費枠外要求の査定の考え方>
○標準事務費枠外要求については、原則として、枠設定(平成21年度決算値)に含まれていない平成22年4月以降に整備された施設の運営・維持等に要する経費のみを認める。

○ただし、平成22年4月以降に整備した交通安全施設等の小規模な経費については、1/2の枠外を認め、残りは既存施設等の統廃合や低コスト危機等への更新を進めることによる対応とする。

※小規模の定義については、原則1事業100万円程度を目安とし個別に判断する。

○その他、金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 1,120,415 148,655 0 0 0 155,000 0 0 816,760
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 46,686 0 0 0 0 35,000 0 0 11,686
保留・復活・追加 要求額 46,686 0 0 0 0 35,000 0 0 11,686
要求総額 1,167,101 148,655 0 0 0 190,000 0 0 828,446

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 23,447 0 0 0 0 18,000 0 0 5,447
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0