現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成28年度予算 の 危機管理局の消防防災ヘリコプター運営費
平成28年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:防災費 目:消防連絡調整費
事業名:

消防防災ヘリコプター運営費

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

危機管理局 消防防災航空センター ―  

電話番号:0857-38-8125  E-mail:shobobosai@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
28年度当初予算額 226,337千円 7,798千円 234,135千円 1.0人 2.0人 0.0人
28年度当初予算要求額 226,303千円 7,798千円 234,101千円 1.0人 2.0人 0.0人
27年度6月補正後予算額 370,539千円 7,765千円 378,304千円 1.0人 2.0人 0.0人

事業費

要求額:226,303千円  (前年度予算額 370,539千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:226,337千円

事業内容

1事業概要

県内全域にわたり、その機動力を駆使し、迅速で効果的な救急・救助・防災活動を行うため、消防防災ヘリコプターを運航するとともに、消防防災航空隊の体制を整備する。

2事業内容

(1)消防防災ヘリコプター運航活動費

    ア 消防防災ヘリコプターの運航管理
     ○運航管理は民間会社に委託
      ・運航会社は朝日航洋(株)
      ※運航管理委託期間は、H27〜H31(債務負担行為)
     ○消防防災航空隊を組織
      ・隊員8名(隊長1名、副隊長2名、隊員5名)
      ・操縦士2名、整備士3名、運航安全管理1名
    イ 消防防災ヘリの概要
    <機体>
     ○愛称「だいせん」(機種:AW139型)
     ○エンジン出力:3,358馬力、最大離陸重量:6,800kg
      ※H27年機体更新
    ウ 運航体制
     ○運航日 365日体制
      ※ただし、定期点検等による運航不能期間が発生 
     ○運航時間 原則8:30〜17:15(緊急時 日出〜日没)
    (2)消防防災航空センター管理費
     消防防災ヘリコプター及び航空隊の活動拠点となる消防防災航空センターの維持・管理にかかる経費
     ○所在地 鳥取市湖山町北4丁目344−2(鳥取空港内)

3経費内訳

○消防防災ヘリコプター運航活動費         単位:千円
項目
金額
消防防災ヘリコプター運航管理等委託料
124,631
消防防災ヘリコプター等燃料費
24,800
消防防災ヘリコプター修繕費・部品費
19,350
消防防災ヘリコプター航空保険料
 19,862
ヘリテレ(機上設備)、無線機の定期保守
       8,129
航空隊装備品等整備・点検
3,761
航空隊訓練・各種研修会等参加費
2,832
航空隊員派遣元消防局への人件費助成
7,778
その他
1,369
212,512

○消防防災航空センター管理費            単位:千円
項目
金額
センターの管理業務委託料(清掃・警備等)
1,078
西部消防局派遣隊員宿舎賃借料
1,800
非常勤職員2名分人件費
4,918
光熱水費
2,500
その他事務用品等
3,495
13,791
合 計
226,303

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

機体更新を行うため、平成27年3月に新機体(AW139)を購入した。今年度は、現行機(ベル412)を通常運航しながら、安全面に配慮しながら新機体での飛行及び活動訓練を行う所謂「乗り替え運用」を行ってきたところであり、平成27年12月中旬には新機体の本格運航に移行する予定。

これまでの取組に対する評価

平成10年の発足以来、ヘリコプターの機動力を駆使し、迅速で効果的な救急・救助、消火及び災害応急活動を行ってきている。県民の安全・安心を守る上で、消防機関等と連携した消防防災ヘリの活動に対する県民の期待は大きいと考える。

工程表との関連

関連する政策内容

消防防災ヘリコプターの運航管理と消防防災ヘリコプターによる市町村等の消防活動の支援

関連する政策目標

新機体(AW139)による各種訓練の実施と現機体(ベル412)による緊急運航の実施(2機運用)を安全かつ適切に行い、平成27年12月中に新機体による本格運航開始を目指す。


財政課処理欄


 備品購入費について、金額を精査しました。
非常勤職員の報酬改定に伴い、消防防災連絡員及び一般事務非常勤の報酬を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 370,539 0 0 0 0 0 0 389 370,150
要求額 226,303 0 0 0 0 0 0 297 226,006

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 226,337 0 0 0 0 0 0 297 226,040
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0