現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成28年度予算 の 元気づくり総本部の若者定住等による集落活性化総合対策事業
平成28年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:

若者定住等による集落活性化総合対策事業

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元気づくり総本部 とっとり暮らし支援課 中山間・まちなか振興担当  

電話番号:0857-26-7129  E-mail:tottorigurashi@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 42,887千円 5,459千円 48,346千円 0.7人
補正要求額 -24,046千円 0千円 -24,046千円 0.0人
18,841千円 5,459千円 24,300千円 0.7人

事業費

要求額:-24,046千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:-24,046千円

事業内容

1 補正要求概要

    実績見込額の減に伴う減額補正。

2 要求額

単位:千円
事業名
現計

予算額

補正

予算額

補正要求額の

財源内訳

国庫
その他
県費
若者定住等による集落活性化総合対策事業
42,887
△24,046
18,841
△24,046
42,887
△24,046
18,841
△24,046
    (1)若者定住等による集落活性化総合対策事業  △22,948
     事業実施を予定していた地域において、移住者を確保・定住させるための調整の結果、事業が縮小したり、実施できなかったりしたことによる。
      ・倉吉市 1件→0件  △3,332
      ・智頭町 3件→1件  △4,998
      ・八頭町 2件     △2,636
      ・江府町 6件→4件  △7,401
      ・琴浦町 2件→1件 △4,581

    (2)小規模高齢化集落応援事業 △1,098
         事業実績見込額の減少による 


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 42,887 0 0 0 0 0 0 42,887 0
要求額 -24,046 0 0 0 0 0 0 -24,046 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -24,046 0 0 0 0 0 0 -24,046 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0