事業名:
元気づくり総本部管理運営費
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元気づくり総本部 とっとり元気戦略課 総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
28年度当初予算額 |
10,463千円 |
33,531千円 |
43,994千円 |
4.3人 |
1.0人 |
0.0人 |
28年度当初予算要求額 |
10,411千円 |
33,531千円 |
43,942千円 |
4.3人 |
1.0人 |
0.0人 |
27年度6月補正後予算額 |
8,269千円 |
27,178千円 |
35,447千円 |
3.5人 |
1.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:10,411千円 (前年度予算額 8,269千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:10,463千円
事業内容
事業目的
元気づくり総本部内及び県庁各所属との連絡調整を行い、効率的な業務運営を行う。
事業概要
(1)元気づくり総本部にかかる庶務業務、各部局との調整、取りまとめなど連絡調整業務
(2)統轄監、元気づくり総本部長に係る経費及び非常勤職員に係る経費
主な経費
(単位:千円)
区分 | H28要求額 | H27予算額 |
人件費
(非常勤職員1名) | 2,459 | 2,469 |
標準事務費 | 7,952 | 5,800 |
計 | 10,411 | 8,269 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・元気づくり総本部関係課及び他部局との連絡調整が必要な業務を集約的に実施し、円滑な業務運営を図った。
・消耗品、旅費等の事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
これまでの取組に対する評価
・必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、現状にとらわれることなく随時改善を図っていく。
財政課処理欄
非常勤職員の報酬改定に伴い、一般事務職員の報酬を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
8,269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
8,259 |
要求額 |
10,411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10,401 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
10,463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10,453 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |