当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

観光振興費

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観光交流局 観光戦略課 総務企画担当  

電話番号:0857-26-7421  E-mail:kankou@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
28年度当初予算額 46,503千円 18,715千円 65,218千円 2.4人 2.0人 0.0人
28年度当初予算要求額 53,977千円 18,715千円 72,692千円 2.4人 2.0人 0.0人
27年度6月補正後予算額 41,936千円 21,742千円 63,678千円 2.8人 1.0人 0.0人

事業費

要求額:53,977千円  (前年度予算額 41,936千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:46,503千円

事業内容

1 事業概要

魅力ある観光地をつくり、観光による誘客を推進するため、より一層のおもてなしの向上の取組等を推進するとともに、観光振興施策の企画・立案のため、本県の観光客の数、出発地、観光の動機などについて調査を行う。

2 事業内容

(1)観光客入込動態調査の実施 2,733千円(2,506千円)
       県の観光振興策を企画・立案し、観光施策を客観的に評価する資料とするため、本県の観光客数、観光消費額、発地都道府県などについて調査を行う。

      ○アンケート調査の実施(委託)


         県内10箇所の観光地で、四半期に1度、観光客への対面式のアンケート調査を委託して実施。(アンケート項目:訪問回数、利用宿泊施設、利用交通機関、観光消費額等)

      ○観光入込客数(実人数)、観光消費額等の推計

         四半期毎に市町村から収集した観光入込客数(延べ人数)とアンケート調査結果から、観光入込客実人数、観光消費額等を推計する。
        市町村
        ・調査対象箇所の選定・報告(年1回)
        ・調査対象箇所の観光入込客数の報告
        ・委託してアンケート調査を実施
        ・アンケート調査結果及び観光施設毎の入込延べ人数から観光入込客数実人数等の推計
    (2)各種団体への負担金 2,162千円(2,162千円)
      ○(社)日本観光振興協会
      ○(社)日本観光振興協会中国支部
      ○(社)日本観光振興協会の観光情報システム分担金
      ○中国地域観光推進協議会
      ○山陰観光連盟
      ○(社)日本スポーツツーリズム推進機構

    (3)ようこそようこそ鳥取県運動の推進 164千円(164千円)
       運動の進捗状況の確認、取組の方向性の提示等を行うため、協議会を開催。
(4)旅行業法の運用
 旅行業法に基いて登録を実施し、指導や検査を行うことで、旅行業者等の業務の適正な運営を確保し、旅行者の利便の増進を図る。

(5)地域資源振興事業 4,151千円(310千円)
     砂丘西側子どもの国臨時駐車場横の松くい虫被害木等の伐採を行うなど、管理を行う。

     ○被害木等伐採  310千円(310千円)
     ◯薬剤樹幹注入 3,841千円(0千円)(H27年度は実施なし)


(6)観光地環境整備事業 1,500千円(1,500千円)
     県が設置している観光案内看板(全37基)の板面情報更新、修繕を行う。

 
(7)フィルムコミッション業務委託事業 9,494千円(3,138千円)

     ロケーション支援のための情報提供業務などを(公社)鳥取県観光連盟へ委託する。

 <主な業務内容>
    ・ロケ地及び宿泊、食事、機材、レンタカーなどロケ関連の情報提供
    ・撮影許認可に関する情報提供
    ・公的機関などへの撮影許可手続きの簡便化や代行
    ・ボランティアエキストラの手配
    ・ロケハンや撮影への同行

 ○変更点

    ・月17日勤務職員1名体制→月21日勤務職員2名体制に伴う人件費の増

    ・人件費以外の旅費等の再積算による増



(8)トリピー(エアータイプ)製作費 600千円(0千円)
 
(9)非常勤職員 3,644千円(1,808千円)
  事務(一般事務)2名

(10)標準事務費 29,529千円(30,348千円)


財政課処理欄


 観光地環境整備事業については、実績を勘案し精査しました。
 フィルムコミッション業務委託については、430万円の定額補助とします。今後大規模な撮影の機会があれば、観光連盟と連携を図るようにしてください。
 非常勤職員の報酬改定に伴い、報酬を精査しました。
 非常勤職員の新規要求については、業務カイゼンのほか、外部委託等の検討を行うなど、より一層、効果的・効率的な業務の執行方法を検討してください。(業務効率推進課査定)

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 41,936 0 140 0 0 0 0 7 41,789
要求額 53,977 1,920 100 0 0 0 0 14 51,943

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 46,503 1,920 100 0 0 0 0 8 44,475
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0