現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成28年度予算 の 観光交流局の鳥取県立夢みなとタワー管理委託費
平成28年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

鳥取県立夢みなとタワー管理委託費

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観光交流局 観光戦略課 ニューツーリズム・受入環境整備担当  

電話番号:0857-26-7239  E-mail:kankou@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
28年度当初予算額 116,051千円 1,560千円 117,611千円 0.2人 0.0人 0.0人
28年度当初予算要求額 128,091千円 1,560千円 129,651千円 0.2人 0.0人 0.0人
27年度6月補正後予算額 135,349千円 1,553千円 136,902千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:128,091千円  (前年度予算額 135,349千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:116,051千円

事業内容

1 事業の概要

 夢みなとタワーの指定管理者に対し、所要の経費を措置する。

     また、利用者の信頼を保つため「予防保全」(機能停止前の修繕・交換)の観点から、施設・設備の計画的な改修・更新が必須となるため、毎年、実地の検証を加えながら真に必要な項目を精査し、要求していく。

2 管理運営費

(1)指定管理者 一般財団法人鳥取県観光事業団
(2)指定期間   平成26年4月1日〜平成31年3月31日
(3)指定管理料総額  566,430千円
    〔債務負担行為額(5年分) 592,145千円〕
    平成28年度当初予算要求額 113,286千円

    <積算根拠>
                          (単位:千円)
    年度
    債務負担行為額
    契約額
    H26
    118,429
    113,286
    H27
    118,429
    113,286
    H28
    118,429
    113,286
    H29
    118,429
    113,286
    H30
    118,429
    113,286
    592,145
    566,430

3 施設設備改修

名称
概要
要求額(千円)
電気室エアコン(エネルギー棟)更新経年により機能の効率が悪くなっている。冷媒ガスR22は地球環境問題により2020年には全廃となるため、更新する必要がある
10,982
(工事)
1,058
(委託)
12,040

4 備品購入

名称
概要
要求額(千円)
シアター内音響設備更新経年により機器の正常な作動に支障が生じている。映画上映や会議開催の利用に備え、機器の更新が必要である。
2,765
2,765

5 要求額

区分
要求額(千円)
(1)委託料
114,344
うち指定管理料
113,286
うち施設改修関係委託
1,058
(2)工事請負費
10,982
(3)備品購入費
2,765
合計
128,091

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

◆平成18年度から3年間及び平成21年度から25年度、指定管理者制度導入により、(財)鳥取県観光事業団を指定管理者に指定して管理を委託。平成26年度から30年度は、公募により(財)鳥取県観光事業団が指定管理者。

◆夢みなとタワーは「本県及び環日本海諸国を中心とする国内外の自然、歴史、文化等の紹介並びに物産の展示及び宣伝を行い、もって本県の観光に資する」ために設置された施設。主に水木しげるロード等を訪れる県内外の観光客やクルーズ客船や米子ソウル便等を利用して訪れる外国人の交流拠点施設としての役割を果たしてきているところ。

これまでの取組に対する評価

◆施設の管理運営については、概ね良好になされてきたものと評価。(指定管理者が実施する利用者アンケート等によれば総体的に評価は良好。)

◆周辺施設等と連携したイベントや集客数増加につながる展示を企画実施したり、上映会や団体の文化事業等の開催会場として定評を得ている。

◆引き続き、西部圏域の観光や文化交流施設として来館者が増加することを期待する。

工程表との関連

関連する政策内容

魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信

関連する政策目標

関係団体と連携した観光キャンペーンの展開、ニューツーリズムの推進、近県との広域連携の推進、クルーズ船等の受入環境整備


財政課処理欄


 電気室エアコンの更新については、緊急に更新しなければならない状況ではないため、計上を見送ります。
 シアターについては、引き続き利用促進に取り組んでください。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 135,349 0 0 0 0 0 0 0 135,349
要求額 128,091 0 0 0 0 0 0 0 128,091

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 116,051 0 0 0 0 0 0 0 116,051
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0