当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:生活保護費 目:生活保護総務費
事業名:

保護行政費

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福祉保健部 福祉保健課 保護・援護担当  

電話番号:0857-26-7859  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
28年度当初予算要求額 38,367千円 66,283千円 104,650千円 8.5人 2.0人 0.0人
27年度6月補正後予算額 82,993千円 66,003千円 148,996千円 8.5人 2.0人 0.0人

事業費

要求額:38,367千円  (前年度予算額 82,993千円)  財源:国10/10、国3/4、国1/2、単県 

事業内容

1 事業内容

生活保護の実施に係る各種の調査、監査及び適正実施推進事業の実施に要する経費である。


    1 監査委託事業(国10/10)【継続】
      県本庁に配置されている生活保護指導職員(3名)の庁費。

    2 法施行事務費(国1/2、単県)【継続】
      県本庁が指導監査を行うための経費及び県福祉事務所が保護決定事務を行うための経費。

    3 生活保護適正実施推進事業(国3/4、国2/3、国1/2、単県)【継続】
     生活保護の実施基盤の整備充実、適正実施の推進等に要する県本庁及び県福祉事務所の経費。
    ※事業の内容
    実施主体及び事業内容
    国庫補助率
    所要額(千円)


    処遇方策検討事業
    単県
    100(100)
    福祉事務所職員研修事業
    生活保護担当者事務研究会
    単県
    1/2
    2,375(2,375)
    レセプト点検充実事業
    3/4
    2,602(2,612)
    生活保護システム等運営費
    単県
    3473(4,820)
    生活保護システム等改修に係る経費
    単県
    972(54,966)
    レセプト管理システム更改にかかる経費
    単県
    4,386(0)
    小計
    13,908(58,366)
    県福祉事務所
    扶養義務調査推進事業
    単県
    250(250)
    所内研修等充実事業
    単県
    1/2
    2,113(2,113)
    処遇困難ケース自立促進事業
    単県
    570(570)
    制度周知徹底事業
    単県
    600(600)
    被保護者就労準備支援事業事業
    2/3
    720(720)
    小計
    4,253(4,253)
    合計
    18,161(62,619)

    4 ホームレス全国調査事業(国10/10)【継続】
     国が実施する予定のホームレスの全国調査に必要な経費

    5 社会保障生計調査事業(国10/10)【継続】
     被保護世帯における家計の収支の内容を把握し、生活保護基準等の生活保護制度運営に必要な資料を得ることを目的とした調査に要する経費。

2 積算根拠

事業区分
金額(千円)
財源
1 監査委託事業
350(350)
国10/10
2 法施行事務費
17,467(17,653)
国1/2、単県
3 生活保護適正実施推進事業
18,161(62,619)
国3/4、国2/3、国1/2、単県
4 ホームレス全国調査事業
55(55)
国10/10
5 社会保障生計調査事業
2,334(2,316)
国10/10
合計
38,367(82,993)

3 昨年度からの主な変更点


生活保護システムリプレース   【減額】41,763千円
レセプト管理システム機器更新 【増額】 4,386千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・レセプト点検員によるレセプト点検、嘱託医の医療要否意見書の審査等による医療扶助の適正実施。
・指定医療機関への個別指導の実施
・福祉事務所への指導監査の実施
・査察指導員、ケースワーカーの研修への参加

これまでの取組に対する評価

・レセプト点検員によるレセプト点検、嘱託医の医療要否意見書の審査等により、医療費の適切な支出を図った。
・本庁嘱託医による医療機関への個別指導により医療扶助の適正実施が図られた。
・福祉事務所への指導監査を行うことにより、生活保護の実施水準の向上を図った。
・査察指導員、ケースワーカーを全国研修等に参加させ、査察指導の方策、生活保護制度の理解が深まり、生活保護の適正実施に役立てることができた。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 82,993 32,255 0 0 0 0 0 20 50,718
要求額 38,367 7,266 0 0 0 0 0 20 31,081