2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:警察費 項:警察管理費 目:警察本部費
事業名:

警察職員費

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警察本部 警察本部会計課 予算係  

電話番号:0857-23-0110(代)  E-mail:keisatukaikei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 394,815千円 138,804千円 533,619千円 17.8人
補正要求額 -9,356千円 0千円 -9,356千円 0.0人
385,459千円 138,804千円 524,263千円 17.8人

事業費

要求額:-9,356千円    財源:単県 

事業内容

1 事業概要

【主な経費】

    ア 庁舎光熱水費(運転免許センターを除く)
    イ 照会センター、本部庁舎総合受付非常勤職員人件費
    ウ 交番・駐在所の管理運営に要する経費
    エ 被服購入費
    オ 司法記者室の管理運営及び広報紙発行等警察広報に要する経費(司法記者室担当非常勤職員人件費ほか)
    カ 警察音楽隊の演奏活動及び訓練に要する経費
    キ 自動車整備工場における自動車整備に要する経費(自動車整備士非常勤職員人件費、重量税ほか)
    ク 警察航空隊の管理運営に要する経費

2 要求内容

(1)非常勤職員の報酬等の決算見込みによる不用額の減額(単位:千円)
区分
予算額
決算見込額
不用額
報酬
9,767
8,777
990
共済費
1,582
1,362
220
合計
11,349
10,139
1,210

(2)警察学校等給食業務委託の不用額(単位:千円)
区分
予算額
決算見込額
不用額
警察学校等給食業務委託
21,242
18,794
2,448

(3)駐在所報償費の不用額(単位:千円)
区分
予算額
執行額
不用額
駐在所報償費
68,376
62,678
5,698

(4)歳入の増額に伴う財源更正
区分
予算額
収入見込額
増額
雑入(自販機手数料、光熱水費)
5,920
6,695
775





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 394,815 0 0 0 0 0 0 22,169 372,646
要求額 -9,356 0 0 0 0 0 0 -1,677 -7,679