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平成28年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:教育費 項:教育総務費 目:教育財産管理費
事業名:

教育施設営繕費

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教育委員会 教育環境課 管理・施設助成担当  

電話番号:0857-26-7933  E-mail:kyouikukankyou@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
28年度当初予算要求額 763,714千円 120,089千円 883,803千円 15.4人 1.6人 0.0人
27年度6月補正後予算額 620,282千円 120,358千円 740,640千円 15.5人 1.6人 0.0人

事業費

要求額:763,714千円  (前年度予算額 620,282千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業概要

1.県立学校営繕費

     県立学校の建物・グラウンド等の施設の維持及び老朽化等の進行に伴い必要となる修繕を行い、教育施設としてふさわしい環境の整備を図る。
    →大半の施設は耐震補強を行い引き続き使用することから、経年に伴う劣化については、重篤な状況になる前に修繕が必要。

    2.社会教育施設営繕費
     社会教育施設の利用者の利便性向上や建物の維持管理のために必要な修繕を行う。

    3.県立学校バリアフリー化整備事業費
     特別支援学校および避難所としての利用が想定される高等学校の体育館を中心に、車椅子対応トイレ・スロープ等を計画的に整備することにより、県立学校のバリアフリー化を推進する。

2 予算要求及び執行について

1.大規模営繕
・5,000千円以上の工事
・県立学校分の予算は教育環境課が要求
・社会教育施設分の予算は、施設所管課が要求
・執行は原則として営繕課に受託施工依頼

2.一般営繕
・5,000千円未満の工事及び修繕
・教育環境課で学校及び社会教育施設分について要求
・学校分については原則として各学校で発注
・社会教育施設分については、原則として施設所管課(場合によっては施設)が発注

3.バリアフリー化整備事業
・避難所指定されている高等学校の体育館に車椅子対応トイレを整備
・特別支援学校のトイレを車椅子対応トイレ等に整備

4.工事監理費等
・工事の執行事務に際して必要な人件費、消耗品費、システム使用料等

3 要求内訳

    1.県立学校営繕費(工事監理費を含む。)

      (鳥取東高等学校 外31校)

                        (単位:千円)   
区分
H28当初要求額
H27当初予算額
大規模営繕
327,272
214,368
 工事請負費
304,096
206,465
 設計等委託料
22,941
7,903
 くみ取り委託料
235
-
一般営繕
356,107
293,513
一般建物補修
(工事)
231,577
141,326
一般建物補修
(修繕)
91,729
89,649
一般建物補修等
(設計委託料)
10,000
10,000
プール補修
18,206
10,972
グラウンド補修
26,705
16,959
鉄骨建物塗装
83,628
54,461
体育館床塗装
13,942
8,854
耐震実施分の減
   -119,680
-38,708
工事監理費等
17,665
19,656
報酬・共済費
8,198
8,230
工事監理費
6,940
10,060
システム使用料等
2,527
1,366
     合計   
701,044
527,537
    2.社会教育施設営繕費

      (教育センター 外8施設)
                             (単位:千円) 
    区分
    H28当初要求額
    H27当初予算額
    大規模営繕
    (各施設所管課で要求)
    一般営繕
    38,585
    35,664
    一般建物補修
    (工事)
    28,005
    24,965
    一般建物補修
    (修繕)
    10,580
    10,699
    一般建物補修
    (設計委託料)
    (学校営繕費で要求)
    工事監理費等
    (学校営繕費で要求)
         合計   
    38,585
    35,664

  3.バリアフリー化整備事業費

(鳥取聾学校)

(単位:千円)
区分
H28当初要求額
H27当初予算額
 工事請負費
22,668
53,030
 委託料
1,417
4,047
合計
24,085
57,077






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 620,282 0 0 0 0 46,000 0 33 574,249
要求額 763,714 0 0 0 0 20,000 0 34 743,680